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老师,我计提成本的时候多计提了,那冲回的分录 借:主营业务成本 —5000 贷:其他应付款 —5000 是这样做的吗

2023-06-25 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-25 16:22

你好!你多计提了,就做相反的分录冲减

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相关问题讨论
你好!你多计提了,就做相反的分录冲减
2023-06-25
你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
2022-07-18
要冲回上个月的预提成本费用分录,你需要做相反的会计分录。即,借其他应付款A,贷主营业务成本。这样就能冲回之前的记录了。
2024-08-30
借 主营业务成本 负数 贷 其他应付款  负数
2024-12-26
你好 请说一下具体业务情况   正确我看你的这样处理是对的 
2023-03-22
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