你好1.电建融信是电建集团成员企业向供应商开具的体现交易双方基础合同之间债权债务关系的电子信用凭证 ;2.发生了一笔进出 需要做账的 ; 3. 你们是否与其他公司发生了业务; 我好判断借贷方科目的

电建融信凭证是什么?怎么做会计处理啊,麻烦懂金融的老师解答一下,谢谢
麻烦懂金融的老师帮忙解惑,电建融信凭证是什么?怎么进行会计处理?
请问老师,建筑业中的材料购买业务,实际付款的金额少于增值税专票的金额,会计分录怎么处理?是先按照正常的票面金额分别确认成本和进项税额,再做一笔分录,将少付的金额做营业外支出,同时将对应的进项税额做转出吗?如果这样处理不对,麻烦老师给讲讲应该怎么处理,谢谢
老师好 我们是非盈利组织,是银行协会,省上给我们一笔员工的考试费用,已经转到我们的对公户了,但是出纳因为现金还有,这笔款项也不多,就用现金发放给员工了,就是在对公户上这笔款并没有取出来,那我怎么处理呀这个账务呢,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢。
麻烦老师帮我看一下下面判断题的答案是什么?如果错的话,请告诉我哪里错了! 三、判断题 1.非合同的资产和负债不属于金融工具,比如应交所得税。() 2.企业管理金融资产的业务模式是指企业如何管理其金融资产以产生现金流量。() 3.在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,企业可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该指定一经做出,以后可以撤销。() 4.企业应当以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。() 5.由于其他债权投资与交易性金融资产一样,期末按公允价值计量,因此期末不需要计提减值准备。()
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
老师,员工报销的这类铁路电子客票还用像其他专票一样打印或者复印一份作为抵扣联装订起来吗?
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
A开给B,B转给我们,我们随后转给了C,B和C与我们有业务往来,我们是机械设备租赁公司
那你之前B和C 你分别挂往来科目 没有 ; 看需要对冲下你们 科目
和B的是平的
B转给我们,那我这边借方应该是什么
你好; 你们转出去了; 应该分别有往来科目 挂着;然后 对冲; 比如;借应付账款-C贷应收账款-B
新增一个什么过渡科目吗
你好; 是的; 你们之间发生业务; 就得 分贝去 挂科目的
和B,我们我收
和C,我们付
你好; 对的; 所以你 C要挂 借成本或者费用贷应付账款-C ; 对B做;借应收账款-B 贷收入 ; 应交税费-应交增值税; 然后科目对冲: 比如;借应付账款-C贷应收账款-B
借:? 贷:应收B
比如;借应付账款-C贷应收账款-B
借方应该是什么,因为这不是银行也不是汇票
你好; 比如;借应付账款-C贷应收账款-B 、 如果你要过度; 你就走其他货币资金 去过度下;
明白了,谢谢
不客气的 ; 希望额能帮到你