你好1.电建融信是电建集团成员企业向供应商开具的体现交易双方基础合同之间债权债务关系的电子信用凭证 ;2.发生了一笔进出 需要做账的 ; 3. 你们是否与其他公司发生了业务; 我好判断借贷方科目的

电建融信凭证是什么?怎么做会计处理啊,麻烦懂金融的老师解答一下,谢谢
麻烦懂金融的老师帮忙解惑,电建融信凭证是什么?怎么进行会计处理?
请问老师,建筑业中的材料购买业务,实际付款的金额少于增值税专票的金额,会计分录怎么处理?是先按照正常的票面金额分别确认成本和进项税额,再做一笔分录,将少付的金额做营业外支出,同时将对应的进项税额做转出吗?如果这样处理不对,麻烦老师给讲讲应该怎么处理,谢谢
老师好 我们是非盈利组织,是银行协会,省上给我们一笔员工的考试费用,已经转到我们的对公户了,但是出纳因为现金还有,这笔款项也不多,就用现金发放给员工了,就是在对公户上这笔款并没有取出来,那我怎么处理呀这个账务呢,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢。
麻烦老师帮我看一下下面判断题的答案是什么?如果错的话,请告诉我哪里错了! 三、判断题 1.非合同的资产和负债不属于金融工具,比如应交所得税。() 2.企业管理金融资产的业务模式是指企业如何管理其金融资产以产生现金流量。() 3.在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,企业可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该指定一经做出,以后可以撤销。() 4.企业应当以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。() 5.由于其他债权投资与交易性金融资产一样,期末按公允价值计量,因此期末不需要计提减值准备。()
老师您好,我们是购买方,销售方开具了专票给我们,发票开错了,但是我们把抵扣联弄不见了,现在发票需要红冲,请问可以红冲吗?
老师,老板的卡公司用来收款,实缴注册资金时候 就用这张卡转款到公司账户,请问这个实收资本怎么做账
老师,有一同事在网上买了酒,报销是国补的,好像不能开公司发票,开的发票是个人抬头的,这种要怎么报销?
老师 我公司是深圳建筑公司,在东莞有项目,上个月开出的发票有误当天就提交了红字发票确认单,但今天我登录税局发现没有开出红字发票,然后我今天开出来了,请问这种情况要预缴吗?
老师,公司发工资特别不及时,所以平时就按计提说报了个税,现在想调整按实发报,但这样就是本月没有发放,收入为0,但缴了社保,这个怎么申报好,我本来是社保个人部分填写了,收入没填,通不过
小规模只能开3点的专用票吗?
个人给对方公司开发票,购买方填写谁信息?
要是3件商品,1件是0元,开具专票的时候如果不做折扣直接在备注栏备注0元商品为附带赠品 有什么问题?
宇称不守恒是谁最先提出来的?
老师我的出口退税数据自检提示《出口货物收汇情况表》中出口货物报关单/代理出口货物证明的出口退(免)税销售额折人民币与出口明细表中美元离岸价折算的人民币金额超过合理区间。但是查看了一下出口明细表离岸金额也没错呢,是哪有问题呀
A开给B,B转给我们,我们随后转给了C,B和C与我们有业务往来,我们是机械设备租赁公司
那你之前B和C 你分别挂往来科目 没有 ; 看需要对冲下你们 科目
和B的是平的
B转给我们,那我这边借方应该是什么
你好; 你们转出去了; 应该分别有往来科目 挂着;然后 对冲; 比如;借应付账款-C贷应收账款-B
新增一个什么过渡科目吗
你好; 是的; 你们之间发生业务; 就得 分贝去 挂科目的
和B,我们我收
和C,我们付
你好; 对的; 所以你 C要挂 借成本或者费用贷应付账款-C ; 对B做;借应收账款-B 贷收入 ; 应交税费-应交增值税; 然后科目对冲: 比如;借应付账款-C贷应收账款-B
借:? 贷:应收B
比如;借应付账款-C贷应收账款-B
借方应该是什么,因为这不是银行也不是汇票
你好; 比如;借应付账款-C贷应收账款-B 、 如果你要过度; 你就走其他货币资金 去过度下;
明白了,谢谢
不客气的 ; 希望额能帮到你