您好,那你们就是做进项税转出了

老师你好,请问上月已经抵扣的进项发票,开错这个月退回给供应商红冲,我这边进项转出分录应该怎么做
请问老师 之前直接计入成本的有进项税额的发票 现在已经抵扣了 我现在要改成正常的进项抵扣,分录应该怎么做呢
老师好,我们公司现在需要将21年8月份收的1份进项发票要退回个供应商,进项税已抵扣,请问现在怎么做账,分录怎么写?
老师好,我们公司现在需要将21年8月份收的1份进项发票要退回供应商,进项税已抵扣,请问在月增值税申报时要怎么做
老师好,请问我司之前收到的进项发票已抵扣已入账,现在需要把这个发票退还给供应商,这个进项税应该怎么做分录
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
分录应该怎么写?
借 某某费用 贷 应交税费 应交增值税进项税额转出