同学,你好 可以 是的,作为其他业务收入同时申报缴纳增值税 是的

问题一:老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗?开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起,一样的类目,专票的话我们也是可以正常抵扣对吧? 问题二:老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金,对方也需要给我们开发票,开的类目也是和租赁费金额加在一起开,进项可以正常抵扣对吗? 以上两种情况的分录为:借:管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款对吗? 问题三:如果我们公司签约艺人,签订的是艺人合同,那是不是就可以不给对方上社保,对方需要给我们开发票,我们需要给他代缴个人所得税,就是属于劳务合同类型啦对吗?
请问老师我们公司和出租方(个人)签了租房合同,为的是给员工住宿,我们按照福利费要交个税,出租方不给我们开发票不能所得税税前扣除!那如果按房租的金额以津贴补助形式发给员工按福利费支出这样就不需要发票了是吗?就可税前扣除了吧!
为了报销相关的油费和车辆修理费,需要按私车公用——方法1:签订合同租金100元/月,3个月支付一次,是不是可以以收条入账?公司交什么税?这个租金需要申报个税吗?以工资薪金还是财产租赁申报个税?免增值税及附加了,员工方面需要交印花税吗?有没有其他办法处理,让员工去交印花税也麻烦。
公司租来厂房中一栋作为宿舍租给员工,员工付钱,请问我租金的进项是可以抵扣吧?那员工付给我的租金,我是否要作为其他业务收入同时申报缴纳增值税?和员工签的这个宿舍租赁协议,她们是不是可以申报专项附加扣除少交个税了
我公司刚建好就租出去了,之前都是建设工程的进项税,上个月开了厂房租金和机器租金发票~现在有两个问题: 一、这个月做账就是其他业务收入,应交增值税,计提房产税,印花税,附加税就好了是吗? 二、下个月报税的时候,可以抵扣多少的进项税呀?
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
那这部分租房的成本我是不是就计入其他业务成本,然后不计入福利费了?
然后因为不是专用于职工宿舍,我的进项是可以抵扣的
同学,你好 嗯嗯是的 你这相当于租房子给个人
但是我是低价租给员工,租房5000成本,租给员工收1000,这样有风险么?这个房租不公允啊,公司补的4000是不是还是要计入福利费啊,然后扣员工个税啊
同学,你好 那4000要计入福利费
那要带员工代扣代缴个税么?
同学,你好 要带员工代扣代缴个税