你好,你的销项和进项有余额吗?结转没结转到这个科目?

公司11月建账,11月进项税150、销项税200 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 50 贷:应交税费~未交增值税50 12月份进项税300 销项税250 不做转出分录 年底怎么转平增值税呢?
应交税费-应交增值税(进项税额转出)借方初始有余额,因为做了分录借:应交税费-应交增值税(进项税额转出,,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,。月末怎么做分录把这个应交税费-应交增值税(进项税额转出做平呢
每个月底都需要做:借:应交税费-应该增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税 这笔分录吗?还是年底做一次就可以了?
年底,应交税费—转出未交增值税怎么做平?是可以做到已交增值税?详细分录怎么做
老师,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 平时分录里做的借:应交税费-转出未交增值税 这样可以吗?
老师,什么情况下可以开工程服务发票
老师,单独一张销售折让的红字发票,汇算清缴时怎么处理
A公司100%控股B公司,现在要把股权给B,B法人控股,B法人成为一个人股东的公司要怎么弄?
老师你好!请问有定期定额核定的红头文件吗
老师您好,请问有没有社保缴费工资缴费档次的文件呢?
银行手续费,比如我账上记了1000元,其中中行有50元,其他扫码支付有950元。但是实际收到发票有1200元,都是扫码支付的发票,中行的没开,汇算的时候中行这个还需要调增吗?
老师,你好,收到货款发票30000,期中25000是25年的没开过来的,还有5000是26年1月份的货款,这种情况怎么做账呀?
公式:全员社保基数总额 ÷ 工资总额 = 社保基数申报比例,老师这个全员社保基数总额怎么计算
老师,营业外支出所得税汇算清缴都需要调增吗
老师好,CPA第十三章,考不考分录
那已交税金有余额吗?是借方余额,贷方。
平时有余额,平时要怎么结转
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项