你好,你的销项和进项有余额吗?结转没结转到这个科目?

公司11月建账,11月进项税150、销项税200 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 50 贷:应交税费~未交增值税50 12月份进项税300 销项税250 不做转出分录 年底怎么转平增值税呢?
应交税费-应交增值税(进项税额转出)借方初始有余额,因为做了分录借:应交税费-应交增值税(进项税额转出,,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,。月末怎么做分录把这个应交税费-应交增值税(进项税额转出做平呢
每个月底都需要做:借:应交税费-应该增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税 这笔分录吗?还是年底做一次就可以了?
年底,应交税费—转出未交增值税怎么做平?是可以做到已交增值税?详细分录怎么做
老师,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 平时分录里做的借:应交税费-转出未交增值税 这样可以吗?
请问个税计算新增一列:累计协定减免几月开始的?是什么意义呢?
老师,我在资产负债表中应交税费是个负数,这个有问题吗?主要是我们有一两个月没发工资,有一个应交。税费~个税就没有扣除,所以就是个负数,这个我如何处理更好?
员工一次性补偿款,要报个税吗
我们是家具制造业,在柬埔寨新开一个工厂,国内公司有几个人员去柬埔寨工作,合同还是在国内公司,那么这几个人员的机票费用报销和工资应该怎么做账
老师好,我想问一下我们现在有个客户想投资我们公司,投资10万块钱,他享受20%的分红,这种对私转给我好还是对公转好些啊
老师 你好 我们是一家粮油代理商 然后有几个同行业的个体户他们用私户把货款转我们公户上 然后我再统一转厂家 然后厂家开票给我公司 像这样的话 我收到个体户老板的款应该计入什么科目
你好。老师,今天工商年报最后一天,系统怎么也登不进去了,如果明天报会有什么处罚吗?
员工或者股东个人抬头的航空运输电子客票行程单可以税前扣除吗?
化妆品工厂代加工开票内容怎么开
老师 你好 我们是一家粮油代理商 然后有几个同行业的个体户他们用私户把货款转我们公户上 然后我再统一转厂家 然后厂家开票给我公司 像这样的话 我收到个体户老板的款应该计入什么科目
那已交税金有余额吗?是借方余额,贷方。
平时有余额,平时要怎么结转
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项