你好,个人部分的社保挂其他应收款/应付款-代扣代缴社保

老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
一个公司给人挂靠交社保 并走公司流程的分录 我这么做 借:管理费用-社保 (单位) 贷:应付职工薪酬- 社保(单位); 交的时候 借:应付职工薪酬- 社保(单位) 其他应收- 个人 贷 :银行存款 (这样做分录 应付职工薪酬-社保 这里就是不平的呀) 这样应付职工薪酬- 社保(单位) 这个科目的金额会不平 这个怎么处理
老师 计提社保 借:管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬_社保 公司 缴纳 借 应付职工薪酬 社保 公司 应付职工薪酬 个人 贷:银行存款 这样可以吗?
老师就是个人社保走应付职工薪酬-社保,这个要怎么写分录
老师就是前面一直是个人的社保走的应付职工薪酬-社保,这样对吗
你好,老师,员工的工资在A公司发放,B公司缴纳社保。AB公司都是我们自己的公司。那么个税要如何申报呢,账务要怎么处理呢。B公司只购买了社保还需要报个税吗
老师,公司注册资金是30万,实投100万,70万做资本公积,请问后面公司破产,是以30万担责,还是以70万担责
老师,申报12月工资和年终奖金时,点了税款计算,为什么显示的税额只是工资的税额,看不到年终奖金的税额,这在哪里可以看到
老师,新办个体户在查账征收。会自动变成核定吗?
老师,小规模无票销售收入是不是填到其他增值税发票不含税销售额里
个体户开了一个大类是工艺品,发票开的0税率对吗
老师,我们有笔收入是12-27发货的。28到的。合同价有个60万。我准备做到1月收入里。因为我们要升报规上企业。。我可以这样操作不?
老师好,我单位给供货商付货款,但是没有实际供货,我应该怎么入账?
老师好,请问12月份收到一笔税务局打来的电子退库的款,这个是进项税留底退税,这个钱为什么会退回呀
老师想问下企业发生的报关出口业务一定要在电子税务局上面,上传报关单吗?
可是他一直走的就是应付职工薪酬-社保,我不知道该怎么给他转过来,主要是还有余额,等一下数都会乱了
自己清理一下,然后转入其他应收款/应付款-代扣代缴社保