你好,同学 借其他应付款 贷销售费用
老师 公司销售产品的运输费 前期做账的时候是 借 销售费用 贷 其他应付款 预提费用 。发票回来后是冲销之前的预提。后面在 借销售费用 贷应付账款。现在公司领导让把运费做到成本里 怎么做呢
老师,你好!正确的分录为:借:销售费用 贷:应付账款 但是当时不了解情况因此做成以下分录:借:应付账款 贷:其他业务收入 借:销售费用 贷:其他应付款 请问如何调整为正确的分录呢
计提时: 借:销售费用-包干费 贷:其他应付-包干费 支付时:(用的餐饮票) 借:销售费用-招待费 贷:银行存款 我的问题是前面计提的怎么冲销?
请问一下老师,之前月份计提了一笔费用,做的借销售费用,贷其他应付款,但是后面忘记了,在支付费用的时候做的借销售费用,贷银行存款,请问之前的那笔怎么调,是做一个之前的相同分录红字吗?
销售提成费用冲减货款,怎么做分录
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
是要冲减客户的账
你好,同学,你把您的问题再整理一下,销售费用怎么与客户的账有关?
先计销售费用,后来用销售提成冲减应收客户的账款,这步分录我要怎么做?
借:销售费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:应收账款
谢谢老师
客气了,业务实际是检验是否正确的标准。
所以咱们做凭证一定要根据业务实际去做。