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计提时: 借:销售费用-包干费 贷:其他应付-包干费 ​支付时:(用的餐饮票) 借:销售费用-招待费 贷:银行存款 我的问题是前面计提的怎么冲销?

2022-09-13 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-13 16:42

你好,借其他应付款,借销售费用包干费负数

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你好,借其他应付款,借销售费用包干费负数
2022-09-13
 你好;    你直接把之前错误的分录红冲了。然后做一笔正确的即可    
2022-05-26
您好,第一步其实是 借 其他应收款 贷 库存现金的
2023-02-25
把进项调整出来,借,待认证进项税额 贷以前年度损益调整销售费用。
2023-07-03
您好,这个不会的,是不会的哈
2022-06-12
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