外账 借银行存款339000 贷主营业务收入 300000 应交税费应交增值税销项税额39000 运费 借销售费用 40000贷银行存款40000

出口货物,海运费是客户给我们,我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ?需要确认收入吗?我们付给客户时做为费用,开发票走运费?报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分
5.企业为一般纳税人,现向客户赊销了一批产品,开具增值税专用发票注明价款为50万元,适用的增值税税率为13%。为早日收回货款,企业与客户签订合同时,给出4/10、2/20、n/30的付款条件。货物已发出,客户预计将在20天内付款,在发货后的第15天,企业收到银行转来的进账通知单告知客户已支付了货款。要求:编制相关会计分录。
5.企业为一般纳税人,现向客户赊销了一批产品,开具增值税专用发票注明价款为50万元,适用的增值税税率为13%。为早日收回货款,企业与客户签订合同时,给出4/10、2/20、n/30的付款条件。货物已发出,客户预计将在20天内付款,在发货后的第15天,企业收到银行转来的进账通知单告知客户已支付了货款。要求:编制相关会计分录。
跟客户合作,他们没钱付货款给我们,就用房子抵货款30万,我们开了税率3%的30万的发票给客户,然后房子在我们手上了,我们把房子卖了25万,卖房子的款25万汇到了老板的卡上,这笔账,怎么做才安全?
老师,我公司收到客户30万元预付账款,我们给他发了24万的货,并且让客户代付了7千元的运费,这个账应该怎么记?帮我一下,谢谢
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
内账 借银行存款 339000 贷主营业务收入 339000 运费 借销售费用40000 贷银行存款40000