你好 1、从一般纳税人处购进应交增值税=180000*13%-13000=10400 利润=180000-100000=80000 2、从小规模纳税人处购进应交增值税=180000*13%-2850=20500 利润=180000-95000=85000 从增值税上应该选择1、从利润上应该选择2

某厂为一般纳税人,计划外购一批货物,假设用该批货物生产的产品当月全部销售,不含税价180000元。方案A:从一般纳税人处购入,该货物的不含税价100000元,进项税额13000元。方案B:从小规模纳税人处购入,按3%的征收率试点开具增值税专用发票,不含税价为95000元,进项税额2850元。请问:该厂应作何选择?
某厂为一般纳税人,计划外购一批货物,假设用该批货物生产的产品当月全部销售,不含税价180000元。方案A:从一般纳税人处购入,该货物的不含税价100000元,进项税额13000元。方案B:从小规模纳税人处购入,按3%的征收率试点开具增值税专用发票,不含税价为95000元,进项税额2850元。请问:该厂应作何选择?
某厂为一般纳税人,计划外购一批货物。假设用该批货物生产的产品当月全部销售,不含税售价180000元。方案A:从一般纳税人处购人,该货物的不含税价100000元,进项税额13000元。方案B:从小规模纳税人处购人,按3%的征收率试点开具增值税专用发票,不含税价为95000元,进项税额2850元。请问:该厂应作何选择?
某厂为一般纳税人,计划外购一批货物,假设用该批货物生产的产品当月全部销售,不含税售价180000元。方案A:从一般纳税人处购入,该货物的不含税价100000元,进项税额13000元。方案B:从小规模纳稅人处购入,按3%的征收奉开具增值税专用发票,不含税价为95000元,进项税额2850元。请问:该厂应作何选择?
某厂为一般纳税人,计划外购一批傑物。假设用该批货物生产的产品当月全部销不含税售价180000元。方案A:从一般纳税人处购人,该货物的不含税价100000元,进项税额13000元。方案B:从小规模纳税人处购人,按3%的征收率试点开具增值税专用发票,不含税价为95000元,进项税额2850元。请问:该厂应作何选择
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?