差额征税的,开差额的发票5%。

合伙企业有两个法人合伙人(分别占80%和20%)。假如合伙企业年度有亏损75万(年底利润表上)。想问一下两个合伙人年底需要怎么做账务处理?具体的会计分录是什么?
老师村集体做以工代赈项目工程,给公司开票农家肥这个我们需要收购再开吗,开票是免税的吗,需要交增值税和企业所得税吗
朴老师,我26年第一季度得所得税已经申报完了(是亏损,没有交企业所得税),26年5月做25年的企业所得税年底汇算清缴,算了一下汇算清缴的结果是亏了30几万,这样的话对26年第一季度申报的企业所得税有什么影响吗?对26年第二季度申报企业所得税会有什么影响?做完年度汇算清缴后,申报第二季度企业所得税时,汇算清缴的亏损额就会自动到第二季度的企业所得税申报表吧?
你好老师 把自己的房子租出去房产税怎么计算
外贸公司当月出口退税率为0,特殊标志为1的商品,同时出口免税且退税的商品。公司发生的一年期平台使用费,差旅费,水电费等专票可以当月全额认证抵扣增值税吗?
老师,我是事务所项目经理,今天被行政当着那么多同事的面说,我这个中储粮年审项目老在最后完成,不管是送审还是出报告还是啥流程,他都说别人都出完了,就我这边还没出完,我直接怼了一顿,事实就是,不管送审,出报告,还是清q我们并不是最后,那还有很多同事没出,我都不知道他以什么判断的我们为最后,她还不停的催,我说你管好你自己,项目进度我自会把控,我做的有错吗?
老师,股东向公司借款。有利息。这个利息支出需要公司开票吗?相反,公司向股东借款,有利息,股东需要开票吗
老师,股东投资款超过了注册资本的实缴金额。但是这笔钱备注写的是实收资本,其中有一部分超过了注册资本实缴金额。我可以做向股东借款吗,不作为资本公积处理
我们的注册地址改了 怎么更改税务的注册地址
老师 ,你好,我们是一般建材商贸公司,那个出入库单据应该放在哪个凭证后面
就是开票系统选择差额开票,扣除额填0对吧?因为人员工资那块只能开普票吧
你如果服务费和工资分开来开的,是这么做的。
之前我们开票有开6个点的也有开差额发票,那都错了吧?
服务费和工资是一起的,用工单位一起结算给我们的
拍六的不可以的,选择了简易计税,36个月是不允许变化的。
专票开成这样没问题是吗?之前有说工资那块只能开普票,差额部分可以开专票,要么就是都开普票
你好,可以的,这个可以啊,但是这个星号怎么没有税率的那个。
那我之前的税可能都申报错了,我有在增值税申报表附表1填一般计税,简易计税也有填数据,因为开了差额发票也开了6个点的发票,之前小规模的时候也开了很多税点的发票,那岂不不是都错了,天啦
开6%的是不对的 不管你开专票,普票都是5%的。
刚刚那个发票开出来是可以的吗?专票也可以开差额发票吗?如果是差额征税,工资那块可以在差额专票中体现没问题是吧,我以为是差额部分开专票,扣除额开普票,税额为0
是的是的,可以的,只要不是单独的开工资都可以开专票,只要你包含着服务费就行。
就是如果是差额征税简易计税,我们开票都要在发票系统选择差额征税方式去开票吧,税率那一栏就是**,实际是5%的税率
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师,差额征税简易计税不需要备案申请,只要符合条件就直接这样开票申报就行是吗,36个月不变更没有针对区域吧?
不需要备案的,符合增值税的要求就可以。
之前是小规模纳税人,有开免税、1个点的、3个点的和差额发票,3月开始升为一般纳税人,开了差额发票和6个点的发票,这就有点麻烦,是不对的吧
是的,你都开错了,这个5%的不可以免税,你开了5%就不能开1%,也不能开3%。
一般纳税人,你开了5%,就不应该开6%。
好的,谢谢老师,选择差额征税,那之后都是开差额发票哈,差额专票也可以可以开对吧
是的,可以的,可以的,可以的。