差额征税的,开差额的发票5%。

劳务派遣公司一般纳税人选择差额计税,可以开具专用发票吗?全额还是差额开专票?
我们公司选择简易计税,普票开差额征税5%,如果开专票的话,还是选择差额征税开票5%还是开普通征税6%来开票
老师,我想问下公司做安保服务的,如果是一般纳税人是不是可以选择差额征税,如果是差额征税,进项发票是不是不能抵扣了呢?
为什么选择差额征税的一般纳税人(保安公司),不接受劳务派遣公司开出的差额征税的发票?
老师,我想问下公司做保安服务的,一般纳税人开专票可以开差额发票吗?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
就是开票系统选择差额开票,扣除额填0对吧?因为人员工资那块只能开普票吧
你如果服务费和工资分开来开的,是这么做的。
之前我们开票有开6个点的也有开差额发票,那都错了吧?
服务费和工资是一起的,用工单位一起结算给我们的
拍六的不可以的,选择了简易计税,36个月是不允许变化的。
专票开成这样没问题是吗?之前有说工资那块只能开普票,差额部分可以开专票,要么就是都开普票
你好,可以的,这个可以啊,但是这个星号怎么没有税率的那个。
那我之前的税可能都申报错了,我有在增值税申报表附表1填一般计税,简易计税也有填数据,因为开了差额发票也开了6个点的发票,之前小规模的时候也开了很多税点的发票,那岂不不是都错了,天啦
开6%的是不对的 不管你开专票,普票都是5%的。
刚刚那个发票开出来是可以的吗?专票也可以开差额发票吗?如果是差额征税,工资那块可以在差额专票中体现没问题是吧,我以为是差额部分开专票,扣除额开普票,税额为0
是的是的,可以的,只要不是单独的开工资都可以开专票,只要你包含着服务费就行。
就是如果是差额征税简易计税,我们开票都要在发票系统选择差额征税方式去开票吧,税率那一栏就是**,实际是5%的税率
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师,差额征税简易计税不需要备案申请,只要符合条件就直接这样开票申报就行是吗,36个月不变更没有针对区域吧?
不需要备案的,符合增值税的要求就可以。
之前是小规模纳税人,有开免税、1个点的、3个点的和差额发票,3月开始升为一般纳税人,开了差额发票和6个点的发票,这就有点麻烦,是不对的吧
是的,你都开错了,这个5%的不可以免税,你开了5%就不能开1%,也不能开3%。
一般纳税人,你开了5%,就不应该开6%。
好的,谢谢老师,选择差额征税,那之后都是开差额发票哈,差额专票也可以可以开对吧
是的,可以的,可以的,可以的。