你好; 你知道税负率 可以反推的; 比如说 假设某企业所在行业税负率为4%,该企业2021年4月份实现销售收入为含税100万元,适用税率为13%。 该月实际销项税额为100/1.13*0.13=11.50万元; 该企业按照税负率标准需要缴纳增值税为4%*100/1.13=3.54万; 该月预计进行进项抵扣金额为11.50-3.54=7.96万元; 倒算成本金额为7.96/0.13=61.24万元。

老师您好,2023年企业所得税税率按多少呀(小微企业)
老师您好,我想问下就是我们服了快递加盟费15000.写的是预付账款,然后对方也给我们开了发票,现在不合作了,给我们退了12000元,老师这个收到的款我写借银行存款,贷方是预付账款这样合适不
老师比方计提印花税50元减免税额10元那我计提40元对吗
老师,所得税申报表,风险提示等级是低,可以提交申报吗
建筑企业的暂估成本可以?
想问关于软件企业,没有生产车间,公司采购了一些铝壳,分线器,数据线,电源分配板 等 什么的,说要自己安装构成产品的硬件部分,这些配件如何入账呢?
老师,我想了解下,公司的支付宝金额属于现金还是对公的银行存款?
请问老师,最新政策,什么账薄交印花税?之前年度有入资,去年没有实缴资本的,是不是就不用交印花税?
我司是外贸企业,年底结转进项时,发现还有5万我进项未有退税,是否需要全部计提到出口退税额中,进项清零
想问下外账公司,进出发票,是不是都不录明细的?直接结转
我的上面公式是不是错误的呀?
什么意思 ; 你是觉得哪里有问题
我不理解我自己写的公式,麻烦老师解释一下
应交增值税 = 增值税税负率 *不含税营业收入 =销项税- 进项税 ; 要根据这个 进项税去反推成本 ; 你这个不太对
明白了,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好