同学你好 这个做收入就可以了 不是营业外
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
老师,我是出口外贸企业,有个业务不太明白请教一下,付货款时,借:预付账款5130 贷:银行存款5130 货到发票没来暂估入库,借:库存商品5000 贷:应付账款_暂估入库5000 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 . 过一段时间对方不给开发票了,借:库存商品5000(红字)贷应付账款-暂估入库5000(红字),借主营业务成本5000(红字)贷:库存商品5000(红字)请问一下老师,预付账款 5130元怎么样才能平账?谢谢!
老师好,请问我们出售了旧钢圈10280元,借银行贷营业外收入,但是库存商品旧钢圈余额是3150元,怎么把库存商品的3150出库清零,怎么做账呀,谢谢
老师好,我们是运输公司,车辆需要用的车胎钢圈我们入了库存商品,我们领用钢圈的时候,是借主营业务贷库存商品,是具体到车辆的,但现在我们要将多余的钢圈出售了,怎么结转钢圈的成本?
老师,请问一下,2022年多结转了成本100元,这个月发现了,我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存,在2023年才把销售确实收入。收入是200, 请问一下:2023年我如何做账呢 借:库存商品100 贷:主营业务成本100 借:银行存款200 贷:主营收入200 借:主营成本100 贷:库存商品1000 这样对吗
老师,请问一下,我们每个月的销售额没有全部开具发票,这该如何处理?这在金税系统数据会不会遗留下来?
董老师回答,怎么解决,现在带不出来她工资,新接手过来,第一次报
老师您好!公司认缴是1000万,实缴也是10000,请问可以按600万进行转让吗?
个体户需要做账做账吗
双休人员工资怎么算怎么计算
有关开票问题 上游卖给4套系统,我开出去是分明细开(14个模块),现在我要求上游怎么开票风险小一些?
老师,我们是生产型企业,现在申请办理了电子口岸卡,我外汇账户了,然后接下来还要办理哪些手续,才可以出口发货,进行报关?
我公司用的金蝶kis专业版,现在要建期初数据 ,公司有一个进销存的系统,那我现在要在金蝶就录存货的数据,请问这个数据在哪里录,
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
这钢圈是在我们的库存里,我只做了收入,实际是已经全部出售了,我的库存商品-钢圈还是有余额在呀,
那你还是得做收入
我已经做收入了,是借银行贷收入,但我的钢圈是没有出库,我问的是出库这该怎么做
同学你好 借主营业务成本 贷库存商品