同学你好 这个做收入就可以了 不是营业外
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
老师,我是出口外贸企业,有个业务不太明白请教一下,付货款时,借:预付账款5130 贷:银行存款5130 货到发票没来暂估入库,借:库存商品5000 贷:应付账款_暂估入库5000 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 . 过一段时间对方不给开发票了,借:库存商品5000(红字)贷应付账款-暂估入库5000(红字),借主营业务成本5000(红字)贷:库存商品5000(红字)请问一下老师,预付账款 5130元怎么样才能平账?谢谢!
老师好,请问我们出售了旧钢圈10280元,借银行贷营业外收入,但是库存商品旧钢圈余额是3150元,怎么把库存商品的3150出库清零,怎么做账呀,谢谢
老师好,我们是运输公司,车辆需要用的车胎钢圈我们入了库存商品,我们领用钢圈的时候,是借主营业务贷库存商品,是具体到车辆的,但现在我们要将多余的钢圈出售了,怎么结转钢圈的成本?
老师,请问一下,2022年多结转了成本100元,这个月发现了,我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存,在2023年才把销售确实收入。收入是200, 请问一下:2023年我如何做账呢 借:库存商品100 贷:主营业务成本100 借:银行存款200 贷:主营收入200 借:主营成本100 贷:库存商品1000 这样对吗
老师 我们是物流公司 请问一下我们之前买新车用了477141.32元,累计折旧有460838.99元,残值有16302.33元,卖车买了30000元,那这样的话要怎么入账呢,这个30000元可以直接做收入的吗 还是要减去残值的呢
老师好,购买方名称有限公司后面加了(个人),纳税识别号没错,需要重开吗?
老师,如果10月5号申报个税,是申报九月的应发金额吗?
老师您好!请问招聘产生的摊位费怎么账务处理
账套冲管理费用是代借方红字还是?
老师我的固定资产车俩折旧只提了半年,现在改公司要注销,需要处理此车,需要第三方评估不
卖石膏板进价56元,卖含运费单价开票多少合适。 胶合板件2.9含运费单价开多少合适?
厂家开了一张268414的返利负数发票 后期厂家按照这个金额退钱 请问怎么做账
老师好,我司是一般纳税人,主营业务有苗木培育、种植、销售,生态修复工程,园林绿化工程等,我想问购入复合肥用于苗木培育的,请问复合肥的进项是否可以抵扣园林绿化工程类的销项
老师好,我公司给另一家公司投资了一笔钱,我账务是长期股权投资科目做的账,但现在我投资的公司要注销,我这边怎么做账啊
这钢圈是在我们的库存里,我只做了收入,实际是已经全部出售了,我的库存商品-钢圈还是有余额在呀,
那你还是得做收入
我已经做收入了,是借银行贷收入,但我的钢圈是没有出库,我问的是出库这该怎么做
同学你好 借主营业务成本 贷库存商品