你好,学员, (1)1月份的进项税额=20*17%、销项税额=10*17% 1月份应交增值税额是=0 (3)如果2月份末购进A原材料,销售甲产品取得销售收入30万元,则2月份应交增值税额是=30*17%
1、某生产企业,1月份购进A原材料20万元,销售甲产品取得销售收入10万元,增值税率为17%,请回答以下问题:(1)1月份的进项税额、销项税额分别是多少?(2)1月份应交增值税额是多少?(3)如果2月份末购进A原材料,销售甲产品取得销售收入30万元,则2月份应交增值税额是多少?
某生产企业增值税小规模纳税人,3月销售乙产品取得销售收入10万元,征收率为3%,则该企业3月份应交增值税额是多少?
某生产企业增值税小规模纳税人,3月销售乙产品取得销售收入10万元,征收率为3%,则该企业3月份应交增值税额是多少?
例:某自营出口生产企为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,退税率9%,2018年1-3月有关业务资料如下:(1)、一月份,期初增值税留抵5万元,购进原材料等货物500万元,允许抵扣的进项税额85万元,内销产品销售额300万元,出口货物离岸价折合人民币1200万元。(2)、二月份,外购原材料、燃料等支付价款850万元、允许抵扣的进项税额144.5万元;内销货物取得不含税销售额300万元;出口销售货物取得销售额500万元。(3)、三月份,外购原材料进项税额8.5万元,免税进口料件一批420万元,料件已验收入库;出口货物销售取得销售额600万元;本月无内销。请计算该企业1、2、3月的免抵退税金额。
例:某自营出口生产企为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,退税率9%,2018年1-3月有关业务资料如下:(1)、一月份,期初增值税留抵5万元,购进原材料等货物500万元,允许抵扣的进项税额85万元,内销产品销售额300万元,出口货物离岸价折合人民币1200万元。(2)、二月份,外购原材料、燃料等支付价款850万元、允许抵扣的进项税额144.5万元;内销货物取得不含税销售额300万元;出口销售货物取得销售额500万元。(3)、三月份,外购原材料进项税额8.5万元,免税进口料件一批420万元,料件已验收入库;出口货物销售取得销售额600万元;本月无内销。请计算该企业1、2、3月的免抵退税金额。
老师,公司购买了35件短袖工作服,16元一件,管理人员5件,生产工人32件,请问怎么做账,会计分录怎么做
老师您好,我现在应付职工薪酬贷方余额比税务申报的金额要小,那我这个工资薪金的表应该怎么填合适呢
货物丢失计提损失账务处理
老师好,本月无出口业务,可以进行出口退税0申报吗?
朴老师,接上面的问题,生活服务里没有种植服务,我选其他生活服务,项目名称填写种植服务,就可以选优惠政策免税吗?
我可以没有公司,给几个公司做兼职会计吗?
老师建议多少钱的入固定资产 没有内部制度 不过想上市 会计准则制度 筹建期不按月结转吗 结束之后一下结转吗
进法人的电子税务局,增加报税人员,需要扫脸认证吗?增加人员扫脸认证还是法人扫脸认证?扫脸很多次扫不上啥原因?
期初数是不是不能已经在录入了几张凭证后才录入?对吗?我是录入几张凭证后,看到银行卡上是负数,然后查看期初数据,发现是空的,于是把那4张凭证删了,录入期初数据后再进行开始录凭证,结果银行卡还是负数,是哪里的问题
老师,您好,请问非建筑服务专票的备注栏写了土增税编号,对于销售方有问题吗