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1、某生产企业,1月份购进A原材料20万元,销售甲产品取得销售收入10万元,增值税率为17%,请回答以下问题:(1)1月份的进项税额、销项税额分别是多少?(2)1月份应交增值税额是多少?(3)如果2月份末购进A原材料,销售甲产品取得销售收入30万元,则2月份应交增值税额是多少?

2022-03-20 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-20 16:52

你好,学员, (1)1月份的进项税额=20*17%、销项税额=10*17% 1月份应交增值税额是=0 (3)如果2月份末购进A原材料,销售甲产品取得销售收入30万元,则2月份应交增值税额是=30*17%

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你好,学员, (1)1月份的进项税额=20*17%、销项税额=10*17% 1月份应交增值税额是=0 (3)如果2月份末购进A原材料,销售甲产品取得销售收入30万元,则2月份应交增值税额是=30*17%
2022-03-20
你好,销售A产品的应纳增值税额=销项税额—进项税额=169.5万/1.13*13%—13万
2022-05-17
进项税额9040乘以13%=1175.2 销项税额1300 缴纳的增值税=124.8
2023-06-28
你好,这个是不需要缴纳的,因为是免税的
2022-03-20
同学您好, 业务(1)确认增值税销项税额=100*13%=13(万元) 业务(2)确认增值税销项税额=67.8*13%/(1%2B13%)=7.8(万元) 业务(3)确认增值税进项税额=113*13%/(1%2B13%)=13(万元) 因此综上所述,确认增值税销项税额=13%2B7.8=20.8(万元) 确认增值税进项税额=13(万元) 应交增值税=20.8-13=7.8(万元)
2021-05-03
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