这种税金不能计入房租费里面的

老师,我这儿有个问题想请教一下,就是我们那个房东代开房租发票,税款都是我们公司这边不是承担的嘛,然后现在发票也开完了,然后我把这个房租钱直接付给我们老板可不可以?因为这些钱毕竟都是老板自己交的。老板代收房东房租可以不?
房东开的发票,税金我们要自己承担,怎么做分录,这个税金可以计入费用吗
我们租房时,房东让我们用他的账号开票,然后开票的时候交的税金也要我们自己承担,这种税金不能计入房租费里面么
我们房租是租的个人的,金额是79389.54,房东是税务局代开发票了,税额是8847.26,税费我们自己承担,这要怎么做账呢?金额怎么支付给房东呢
我们租的个人的房子,房东不给开发票,这种情况我们直接入费用,然后后期汇算清缴的时候调出来交所得税可以吗?
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
老师,进项发票已经稽核,单据齐全是不是等4月申报期 申请退税就行
老师,关于空调改造,算工程服务吧?如果对方开13个点的卖空调设备的发票,这样好吗?还是让他开建筑服务的发票?
请问股权转让是不是按未分配利润按比例的股权金额来作为转让金额?可不可少于这个金额?
哪位老师有离职证明的模版
是不是也不能税前扣除
对,因为这个费用本身不是你们应该承担的,所以你是不能税前扣除的
如果房租合同里面签了我们要承担这个费用,那可以计入房租费里面不
可以入账 但是不能扣除的
就是可以计入房租费,但是不能税前扣除
是没错儿,就是这个意思