你好,这个专票是可以抵扣的

餐饮业租赁场地给别人,开票内容是要开会议服务费还是开场地租赁费呢?如果开场地租赁费经营范围没有场地租赁要去增项吗?增项之后核定税种,这个税率是不是比会议服务的税率高?
私车公用的油费通行费,如果签订租赁协议,协议的租金可以是0元吗?因为确实没有支付租金给员工,但是万公司会报销他的油费通行费。如果没有租赁发票,这些油费通行费可以入账做税前扣除吗?
老师好,公司租入的场地进行煤炭洗选加工,每月对方开出租赁发票,发票中的租赁费包括了场地费,水费,电费,因为水电费对方开不了,就都开到租赁费里了,问,这样可以吗?另外租赁协议中场地费,水电费都分开有约定,这样协议行吗?是不是在协议中不要约定水电费?
会议场地租赁费,这种开具的如果是租赁的专票的话公司是可以实现抵扣的对吧
请问建筑劳务公司,购钢管一批,买的是旧货市场的材料,对方是租赁公司,只能开具租赁发票,现在它开的发票内容是钢筋租赁-管材租赁费,这样的成本发票可以要吗
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
正常情况下发票内容应该就是开具经营租赁*不动产租赁,然后9%对吧,老师
是的,应该这样开的
明白了,老师,就是这种公司举办大型的经营会议所发生的找的酒店租赁的场地租赁费是可以抵扣的对吧,但是最好找一般纳税人公司对吧
是的最好找大型的公司才能开专票
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利