借原材料,贷银行存款,没有发票,正常做,但是抵扣不了所得税的。
有个项目借用我公司签的合同,那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账,材料款是他们自己垫付,我做的分录是:借原材料,贷:其他应付款对吗?以后工程款打到我公司后,我们公司把他们垫付材料款转还他们,这样做分录对吗?我觉得不是我公司的,材料不应该计入我公司原材料
老师你好 我这边之前付了一笔材料预付款 现在材料不用了 对方公司需要把钱退给我们 但是他们那边用另外一个公司给退 这种情况怎么处理
老师,请问我们公司买了批材料,对公支付了,但是有些原因对方不给我们开票了,这个怎么做账
老师我用上级补助购买了一批材料,要求对方公司开发票,支付给对方材料款时,这个钱没有直接打到开票的公司账户上,而是打到了法人卡上,这样可以吗,
老师,您好,我们公司项目的人员私自拿了其他公司的材料,现在对方公司要求我们付这批材料的钱,要对公账户支付,但是对方不开发票,这样我这边该怎么平账?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
付出去的这笔钱在明年汇算清缴的时候调增交税,是这样吗
结转了成本对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快