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Q

5月份销售一笔服务收入10w元,已全部开票给了对方,合同签订期限为3年,如果按月确认收入,具体分录怎么做?

2023-06-30 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-30 10:13

借银行存款100000 贷预收账款90000 应交税费-应交增值税(销项税)10000(假设是1万) 36期,每期收入=90000/36=2500 确认收入 借预收账款2500 贷主营业务收入2500

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快账用户9231 追问 2023-06-30 10:17

申报的时候有什么需要注意点吗

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齐红老师 解答 2023-06-30 10:17

没有什么注意的,据实申报就可以

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快账用户9231 追问 2023-06-30 10:21

如果按季度确认收入呢?具体怎么计算呀?

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齐红老师 解答 2023-06-30 10:22

借预收账款7500 贷主营业务收入7500

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快账用户9231 追问 2023-06-30 10:23

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-30 10:23

不客气,祝你学习愉快,满意给个五星好评哈

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借银行存款100000 贷预收账款90000 应交税费-应交增值税(销项税)10000(假设是1万) 36期,每期收入=90000/36=2500 确认收入 借预收账款2500 贷主营业务收入2500
2023-06-30
你好,你确认收入的时候,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费=应交增值税。
2025-06-03
您好。去年。去年的也没有确认收入吗?
2022-02-16
同学你好 可以的,按月就可以
2020-09-14
1.可以先暂估入库 2.是的 3.原分录负数红冲,年底开来发票把暂估入库的负数红冲,然后重新根据发票做账
2020-09-01
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