同学,你好 7月初才可以确认
老师问下,我有两个一般纳税人公司,都要增值税发票认证的,但是我有一家公司8月份没开票,7月份也没收到发票,我直接在发票认证网上操作了抵扣统计,也确认通过了,国税网也申报增值税了 但是另外一家公司在8月份开了一张发票,我到认证网上认证7月份,7月份也没收到发票,我按前面一家公司操作,但是这家公司就完成不了抵扣统计,国税网也申报不了增值税报表
国家税务总局2019第45号公告说未认证和认证后未在次月抵扣的增值税专用发票可以抵扣了,我想知道认证后没有在次月抵扣的发票申请抵扣需要怎么做?直接在报表中填写还是得经过当地税务机关?一表辅助会带出来没有抵扣的发票数据吗?
老师,我月底前发票抵扣勾选好了统计了,就差确认了,但是这个月确认时她说是在非申报期生成,让我撤销后重新统计并确认,我想问我不能直接确认吗?必须撤销后再整一遍吗?
老师,我这个月进项账上已经确定了,但是申报表上还有留底和加计递减,可以抵销项,那我这个月就不用认证发票了是吗,不认证发票得话,发票平台需要确认吗,申报表里的抵扣联就不用申报了吗
老师, 6月收到的增值税专用发票,认证抵扣在6月底,但不能确认签名,次月15号申报前再确认行吗?我看网上说当月认真抵扣当月不用次月就不能用了
资产负债表年初余额不平,但期末余额正确是啥原因?
公司注册资本是100万元,股东1是企业股东投资50万元,股东2是个人股东投资50万,现在股东1企业股东全部股权转让到李四名下,要交什么税?
老师我想问问印花税那,我们是商贸公司,平时一入一出的,季度印花税我都是按照销项+进项取得发票月份来申报,假设我季度买入材料开了含税100万进项,但是卖出部分含税50万,还是有库存,卖出按销项,那么印花税计税依据是按100+50万吗还是怎样
老师好。。企业自然人股权转上要交什么税。。以什么基数计算?如果我企业现在的情况是前股东出资了10W。亏损了5W。转让费用1W。。我要怎么算他应交的税
你好企业无票收入和开票收入合计为606456.43,填增值税申报表的时候怎么填呢,小规模纳税人
请问EXW成交方式不是是买方报关吗?也可以是卖方报关,卖方付港杂吗?
老师,发出货物以后就要确认收入吗
老师,公司的购销合同,只有黑色章子得扫描件,没有原件红章合同,直接留存黑章扫描件存档,这种可以吗?税务局查的话,有问题没?
老师想问一下,公司请了一个代言人来和我们公司代言,这笔费用要怎么处理?
老师,D级纳税人发票增量预缴增值税和附加税后次月收到退的增值税和附加税,那次月的增值税申报表里收到退的增值税和附加税的金额在增值税申报表里填哪?
那么我现在可以先勾选起吗?对7月初确认会有影响不?
同学,你好 可以 不会影响的