您好 自决议通过之日起 决议是4.8日通过的啊

老师,公司是21年3月成立的, 3月是2个职工 4月是2个职工 5月是6个职工 6月是8个职工 7月是8个职工 8月是8个职工 9月是9个职工 10月是8个职工 11月是8个职工 12月是8个职工 残保金的全年在职职工人数为 =(2+2+6+8+8+8+8+8+8+8)/10 =6.6,四舍五入为7个职工 汇算清缴的全年在职平均人数为 =(第一季度平均人数2+第二季度平均人数5+第三季度平均人数8+第四季度平均人数8)/4 =5.75,四舍五入为6个职工 那这样两个模块的人数就不一致了的呢,怎么解决呢?
我和客户之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份送货给客户,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,也就是我8月份才结转这个成本,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况,应该怎么处理?
老师 有这个问题啊,我想咨询一下我们单位实际发放是25号发放工资,8月25号发放工资 那么我们在8月15号之前申报7月份的工资 申报的工资不是和不是应该在实际发放之后才申报吗
你好..比如7月份对方应该给我开6月份10万的加工费..我6月份暂估了10...也已经把暂估的加工费转成本10...等于6月底委托加工是0.. 7月份对方只给我开了8万的加工费..那我冲红上月暂估 借:委托加工 -8万 贷:应付-暂估-8 借:委托加工8 贷:应付8吗..那我那2万在委托加工这个科目就看不见了
你好,我想咨询下,贷款10万五年期,当年8月下款,最后一个月为什么我还要还到8月呢,应该7月份就还完了,这样算下来我不是多还一个月吗
老师我们是个铁五卖菜的到农民那里进菜我们自己可以开进货票吗这个怎么做呢
季报里的职工薪酬最后合计跟财务软件里那个数要一致
老师好!建筑工程公司,高速公路维护项目,现在要开9个点的工程服务发票金额含30万给甲方收款,请问我们需要拿什么样的成本发票回公司做成本呢?怎么算要拿多少金额成本发票回来呢
劳务派遣,用工单位给对方打的残保金这块,是算到他们收的管理费当中么,他们开票不是只能扣工资,社保,福利费么?那在实务当中残保金,工会经费是咋处理的
老师我们是建筑公司,进项票是不是必须是这个工程名称是这个工程用的才能抵扣,还是别的工程用的也可以抵扣
老师,我的一个朋友,给别人当了法人,有啥事吗?
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?