借银行 贷营业外收入, 借管理费用、工资、 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷银行

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,你好!行政事业单位从公用经费或项目经费垫付了公益性岗位人员的社保,(因为现在是一体化系统,是财政直接支付的,没有零余额账户也不是银行存款),后就业局把社保补贴转入银行存款,又用银行存款支出了公用经费或项目支出。问:垫付,收到垫付款和支出经费财务会计和预算会计怎么做分录?谢谢!
老师,我们是一般纳税人公司的工厂要办理税务注销的,现在账面有一项资产是融资租赁进来的压力生产线,入账原值是2623993.81元,入账科目是长期待摊费用,目前账面长期待摊费用-压力产线的科目余额是1498597.74,我们现在融资租赁的费用是结清的,现在没有把这个产线销售出去了,销售含税价格是1568200元,没有发生清理费用,我想问下,这笔业务从头到尾完整的分录怎么做的,麻烦老师给我写完整的分录和对应金额,麻烦回答的详细点,我想直接咨询到答案的,请不要再告诉我让我自己去查任何信息,谢谢!
请问,人力资源局打到公司账户余额高校毕业生补贴怎么入账呀?这1000园又付给了公司员工,一次性吸纳就业补贴款?怎么做分录呀?谢谢
老师,就是我们属于人力资源公司,然后和甲方签订的是劳务派遣业务,现在是有这么一个事情,我们帮甲方申请到了稳岗补贴,但是这个稳岗补贴是直接入到我们的账户,然后我们又转给甲方,这个钱,我们应该怎么入账呀?首先是派遣的这些员工的社保信息是在我们公司的哈[愉快][愉快]
开出银行承兑的分录怎么做,还是什么保证金的形式
老师好,做工商年报时被投资企业是年报年度内注销了,那么年报要把这家被投资企业删除吗
老师好,原来固定资产——基建 入账是100万,现在评估后价值为200万,中间差的这100万,我重新记一笔会计分录,金额是100万,那我卡片里面录的时候,是直接新增一个吗?还是说在原来的卡片里面新增
老师,您好,申请发票提额,在哪里申请呀
老师您好,公司是在抖店上卖商品的,25年7月之前是按照提现净额确认的收入,按照提现到对公账户的金额报的税,但是抖音平台给的补贴公司开的服务费发票,报了服务费收入,做账时做的借:应收账款-北京有竹居网络技术有限公司(抖音平台给的) 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税。这个应收账款一直挂在公司账上了,要怎么才能冲销呢? 平台收的技术服务费也会给公司开发票,之前做得分录是: 借:销售费用-平台服务费 贷:应付账款-北京有竹居有限公司 (这种应该怎么冲销掉呢?实际上是提现时平台就会扣掉这些费用)
季报在电子税务局需要申报现金流量表吗
老师那个年底汇算清缴挂往来太多了个人往来老板是不是要调增
老师好,单位通过资产评估入账的下列资产,入固定资产之后,需要折旧吗? 地面硬化 绿化
小公司,2022年购入房产,没入账,2026补记了固定资产,大多数这种情况的公司的折旧费是怎么补记的呢
老师,请问收回土地占用费是计入哪个科目