您好, 有可能是确认了无票收入

小规模纳税人申报增值税,电子税务局提取的金额和开票金额不符怎么办?
公司为小规模企业,10月-11月向税局申请退税并已全部退回,现再申报21年第4季度的增值税,发现财务软件上记载的增值税与电子税务局网站上申报的增值相差0.99元 记账软件记载增值税:25399.48 电子税务局增值税:25398.49 但第4季度记账软件的增值税金额与电子税务局应缴纳增值税金额一致,均是25398.49 想问出现这种差额要怎么处理,会不会是退税金额差异导致的
请问老师,我在电子税务局季度申报,我们是小规模纳税人,那个利润表报表中本年累计金额和本期金额分别填写什么时间的数
老师,公司处置二手车,发票是二手车市场开的,公司在电子税务局申报增值税,填表一的时候,金额是填在开具其他发票那里还是未开发票那里
小规模公司电子税务局里申报增值税时全年累计金额那里与开票金额不符是什么原因?
老师,为啥公司的营业执照上的经营范围,有那么多?不应该就只有一种吗?
老师,请问下,是不是除了国家规定的一级科目,二级三级四级,都可以随便自己设置?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
比开票软件里的少
那就是电子税务局申报无票收入了
比如开票软件里累计是50000;电子税务局里申报增值税那累计是45000,
这种肯定是不对了,你少申报了收入,只能多,不能少
那现在应该怎么办?是把本期的数调一下?上期是大厅报的不知道数据
去税务局更正下就可以了