你好 借:银行存款299 贷:主营业务收入%2B增值税299

长伟公司是增值税一般纳税人,宏光展览馆是增值税小规模纳税人。某年5月到7月,长伟公司在宏光展览馆举办产品推销会,会上预计销售产品共取得不含税销售收入 700 万元(客户多为小规模纳税人,不需要增值税专用发票)。长伟公司取得收入后,约定要按售价的 10%支付给宏光展览馆会展费用 70 万元,宏光展览馆向长伟公司开具增值税普通发票。该业务税负计算:长伟公司增值税销项税=700x13%=91万元,宏光展览馆应纳增值税=70x3%=2.1万元。 【筹划要求】请为该展览业务进行税收筹划,指出长伟公司、客户、宏光展览馆应如何签订销售以及会展的合同。 请问长伟公司可以成立一家分公司作为小规模纳税人交税吗?
图书馆,为小规模纳税人,商品成本为0,销售后收入为299,请问如何做账务处理?
老师,我们公司是小规模纳税人卖生猪的,销售一直都是0税率,上个季度我们收入超过500万,税务局让我们去调为一般纳税人,变成一般纳税人后我们还是0税率吗?进来的进项怎么处理呢?
我们是商贸企业,总公司在上海为一般纳税人,分公司在北京为小规模纳税人。进销售方式为:供应商开专票给总公司,总公司货物调拨给北京分公司销售,总公司的以进货成本为收入报增值税。分公司以门店销售额为收入报增值税。请问这样是否合理呢
老师你好,公司为小规模纳税人无票销售含税收入10万,请问印花税如何计算。印花税是多少。如果它成本为零,产生的税金都有什么都多少钱?谢谢老师
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
那产品入库时的分录呢?借:库存商品,贷方就不知道怎么写了?
写银行存款的的都