你好,收到上年的所得税退回,分录是 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润

老师下午好,我想问一下我们公司是园林绿化有限公司,然后老板购入一台拖拉机和一台铲车都是二手的,我应该怎么入账啊?二手拖拉机还需要折旧吗?
个人独资生产经营个税,规定不能用公户扣款吗?法人个人支付了税款。能报销吗?会计分录怎么写?
老师好,原来的医院在25年3月办理了注销,同时在3月又成立了门诊,员工同时由医院全部转入门诊……现在的情况是:已经注销的医院申报了1-3月的个税,1.2月工资薪金属于正常申报,3月做的是零申报,但是截止到3月底的累计专项扣除是正确的,而累计专项附加扣除金额是0,这个应该怎么处理呢?这个对于做年度汇缴是不是会有影响呢?
老师,利润表年报的本期数添1一3月的还是10-12月的
请问老师,留抵抵欠的时候,提示如下图,怎么操作
老师,抖音平台给我们发放的收入补贴,我们应该怎么做帐?
老师,小规模公司企业所得税年报,本年应开工资16000.本年已开工资16000,A105000联工薪酬及纳税调整表还用添吗
出口企业把货销售给保税区企业,然后该企业报关并按保税区客户的指示把货运到境外,或把货报关运入保税区再离境的,这类是不符合退税要求的;老师,您好,请问下这是什么意思?
员工报销的发票比实际支付金额大,怎么做账?麻烦老师解答一下
老师,咱们附件一般是放在挂账的凭证后还是放在支付的凭证后?
老师我们是小企业会计准则,帮我看看这样对吗
你好,小企业会计准则,分录是这样 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:利润分配—未分配利润
老师我按你说的做分录,利润表不平衡
你好,按我说的做分录,资产负债表和利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B退回的所得税