一般纳税人的吗?如果是的话,其他业务收入6000/1.13=5309.73 6000减5309.73=销项税额
上月出了一笔借银行存款298.64,贷其他业务收入281.74,贷应交税费-增值税销项税额16.9。实际上这笔款不应该做其他业务收入,那这个税额应该怎么冲。
借:银行存款 3000 贷:其他收益 3000 借:银行存款 7910 贷:主营业务收入 7000 应交税费—应交增值税(销项税额) 910 老师你好,帮我看看这个是不是把其他收益换成主营业务收入,下面是答案 借:以前年度损益调整—其他收益 3000 贷:以前年度损益调整—主营业务收入 3000
老师这个是之前的废钢分录 银行存款 7,300.00 其他业务收入 6,460.18 应交税费-应交增值税-销项税额 839.82 这个月废钢收入6000,帮我分析一下其他业务收入和销项多少啊
老师,每个月租金不含税收入10万,分录应该是 借:银行存款 106000贷:其他业务收入10万 应交税费-应交增值税6000 这样吗
1、企业取得研发过程中形成的下脚料、残次品、中间试制品等特殊收入时: 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 2、收入冲减研发费用时: 借:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:管理费用——研发费用(红字) 老师,下面销项在借方吗?搜的这个分录不对?废料冲研发费用怎么做啊
老师,企业注销法人挂账其他应收款100多万,账上有实收资本
上个月红冲往年发票开了红字确认单,忘了开具红字发票,这个月直接补开出来还对吗
爱企查上我查了想要入职的某公司,发现填的认缴金额只有70万,但实缴金额却有1亿,这公司正规吗?
老师,因为我们公司有个合同没有进行么,税务局那边让我们作废经外证,但是我们换了总包单位,那这个经外证还需要作废么?
2024年11月份购进库存商品已经勾选认证,发票未入账,导致增值税余额不对,现在才发现,当时成本已经结转,2024年企业所得税已经汇算清缴,这种情况这几张发票怎样入账
老师我从10月份开始做账,银行9月末余额,用待处理财产损益可以吗 这个科目放到哪个一级科目下面 谢谢
新开公司,要申请营业执照,如何申请?听说可以在网上申请了
公司租房开公司的铺面做办公室,2025年1月到6月免租金,这个免租期对于房开公司来说要交什么税金呢,我公司要交税金吗
老师:房屋买卖的契税计入什么科目?
上传的财务报表在哪里更正申报?