同学你好 这个可以的
老师请问:我之前付给对方钱挂在“预付账款”,后面收到了对方发票,一下分录对吗
请问老师,公户打出去的货款没有收到发票的,我全部计入预付,现在预付有800多万可以吗?
老师,对方C公司以前付了一比预付款给我们A公司,双方有合同的时候合同款在这比预付款抵扣,但是我们现在用我们另外一个 B公司跟对方C公司签合同,对方也要求在这比预付款中抵扣,但是这样的话 A公司和B公司的账不平了,怎么办呢?
老师,请教工程类的分录记录,先预付部分款项给对方挂预付账款,然后对方给了此项工程的一部分发票(只是一部分,未给齐),这个发票我可以放借:在建工程,贷:预付账款吗?到时候票给齐的那时在一并结转固定资产?
请问预付款只付了一部分,现在对方在我处有收入可以抵扣预付款吗?
怎么写分录呢?借:银行存款 贷:预付账款 吗?
但是这个银行存款其实是对方的收入
同学你好 借预付账款 贷主营业务收入 贷销项
这个分录意思是对方的收入变成了我的,然后我的预付账款变多了?
对你们来说是你们预付账款减少了 你们不做收入
如果之前没有预付账款借方余额那就是你们的收入了
之前有借方余额的,是借:预付账款 3 贷:银行存款。 现在以他们的收入冲预付怎么做分录呢?
同学你好 那你这个不做收入 直接冲减了预付账款的借方就可以了
就是借:银行存款 贷 :预付账款吗?
对的 冲减之前你的预付账款借方