主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
老师,请问对于小规模纳税人季度30万免税,超过30万部分缴纳增值税,这个增值税的会计分录应该怎么写呢?是按每笔开票都做销项吗?
老师,小规模增值税季免30万,这个季度开了26万,到时销售分录怎么做,到时免的增值税分录又怎么做,帮我写下嘛
小规模纳税人季度未超30万开票的免税部分的分录和摘要要怎么写
老师,小规模增值税季度未开具30万减免的这部分销项税要怎么写分录
你好老师,请问小规模纳税人季度销售额小于30万,免征增值税,这部分免征怎么做分录,季度申报增值税表上需要填哪个表?
这个属于政府补助吗
你好,本质上是属于政府补助