你好!季度开票不满30万元免增值税,直接填写主表11行就可以,不用填写附表的,你二季度只开了普票,没有开专票对吧?
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
老师,小规模纳税人,建筑行业,第四季度开专票100万(含税),开普票免税90万,取得分包免税普票95万,填写申报表时一窗式票表比对不通过,您看看是哪的问题? 附表一,应税行为3%,本期发生额95万,本期抵扣额95万,全部含税收入100万,不含税销售额8万 主表 增值税专用发票不含税销售额填写8万,其他免税销售额填写90万,自动带出本期应纳税额2000多 您看看哪里填写有误??
老师,小规模,建筑业,截图是4-6月份开票情况,4-6取得分包款含税金额183950元(都是普票),我理解的是虽然开了三个点专票,但未超过30万,普票部分是免税的,所以,附表一中的第五栏全部含税收入应该填写只是专票含税金额,不应该是专普票全部含税收入,如果是的话,那部分免税的不也是在交税了?请老师仔细看和回答!!谢谢
小规模建筑行业,比如第二季度开专3发票不含税收入150000元,税额4500元,开普通发票不含税140000元,税额1400元,取得分包普票80000元,未超过300000元,所以,专3是全额交税,普票是免税,问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入,还是只填写专票收入呢?如果是专加普,那么普票那部分还是要交税呀?
小规模建筑行业,比如第二季度开专3发票不含税收入150000元,税额4500元,开普通发票不含税140000元,税额1400元,取得分包普票80000元,未超过300000元,所以,专3是全额交税,普票是免税,问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入,还是只填写专票收入呢?如果是专加普,那么普票那部分还是要交税呀?
我公司有一台车,固定资产,原值10万,累计折旧10,没有残值,现在出售2万,请问老师,如何做账,麻烦老师指导,感谢
老师,2月份多做了一笔计提社保的分录怎么办
哪位老师帮我做一下不定项,谢谢啦
老师您好。刘宏伟老师讲的星美电器那工业的账套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在个税申报里有一项商业健康保险税前扣除,是个人在保险公司买的医疗险吗
去年确认收入,对方未开票,纳税申报时候做无票收入申报的,现在对方让我们开发票,我要怎么操作啊?
A公司从b工厂采购货物卖给C公司, 是直接从b工厂直接发货的, A公司和B工厂是母子公司的关系。 那做A公司的发货单是A公司发货给C公司,收货人收汇地址是c公司 做b工厂的发货单,收货地址和收货人怎么填?
会计工作模板怎么找不到
老师,高企的2022年1月份的研发费用计提错了,22年1月份多计提了2万,2022年12月少计提了1000,25年才发现这个问题,我想请教一下账务上需要怎么处理现在
公司连续三年亏损会被列为税务异常吗
老师,提问时发的表里清清楚楚的,您看不到吗??
看清楚我的问题和截图再回答
普票销售额是免税的填写主表11行 专票销售额不免税部分,应当填写在主表第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”和第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”,按3%计算的税额填入主表第16栏“本期应纳税额”。 专票销售额减征2%的税额先填入减免税申报表的减税项目相应栏次,“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”。“本期发生额”“本期应抵减税额”=“期初余额”+“本期发生额”“本期应抵减税额”小于或等于主表第16栏“本期应纳税额”时,“本期实际抵减税额”=“本期应抵减税额”。按“本期实际抵减税额”填入申报表主表第18栏“本期应纳税额减征额”。 只填写增值税专票数据不包括普票金额
老师,附表一的第五列您的意思是只填写第二季度专票的全部含税收入,不包含普票??为什么?您别给我发一堆那些条条框框,我知道,您得具体说一下啊,我理解的全部收入是包含专加普的收入
看我的截图应该知道第二季度总收入不超过30万,但开了专3的发票,这样的话,3%全额交税,普票免税,但因为有分包发票,所以,附表一第五列全部收入是填写什么数据?是按差额后的销售额确定是否可以免征,如果都是普票我知道,但又开专票又开普票了,这个怎么定义?
你好!你的意思时有差额征税业务?
你好!因为不超过30万元所以普票部分直接填写在11行就可以,上边只填写增值税专票金额,然后减免表填写增值税专票金额
你好!因为不超过30万元所以普票部分直接填写在11行就可以,然后减免表填写增值税专票金额