你好; 有风险的;这样就是可能罚款的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我们公司是挂靠在其他公司的,因为没资质,我们做安装装饰工程支出这些都没经过挂靠方账户,自己出钱,平时购买材料也没开发票,给其他工人发工资,也都是自己支付,没经过挂靠方账户。老板说想要想办法去和挂靠方进行一些抵扣,少缴一些税,但是去挂靠方那边说,他们说没经过他们账户的支出就不可以进行抵扣,老师有什么办法呢,对于后期类似的工程项目
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
老师,别人说挂靠我们资质,实际工程是他自己做的已完工,但就是没资质,所以无法验收,说着给我们一点管理费跟他签订一个合同,我们也不开票也不走账,这样有风险吗
老师好,有家企业因为他们不在甲方的供应商库里面,我们在库里面,所以要挂靠我们,他们都有劳务资质和承包资质,即便是这样我们是不是也不能全部分包给他们,因为作为总包的我们来说不能把主体也分包出去,我想不明白这种情况的挂靠我要怎么和他们签订合同,之前的没资质和没公司的我现在能知道签订劳务经营合同,让他们给我们开3个点的发票,但是现在这个人家什么资质都有挂靠我们,我们要怎么签订合同呢
                老师,为啥要隔三差五的提取备用金,而不是从公户里直接付款呢?
老师您好,租赁一个小区底商开超市,一年3万租金,如果我要让对方开发票 是不是得收我税点,我想知道 开房屋租赁发票需要交哪些税,税率分别是多少,谢谢
合伙企业自然人股权转让,要交印花税嘛?
建行利息得了46.83请问分录怎么写
补23年7月之后的账,23年6月有计提工资,现在不确定是否实际发放,之前员工已经离职,取消计提比较好,还是参照上月发放工资记录做已发放工资(之前月份发放工资贷方都是其他应付款,没有用银行存款或者库存现金发放)
做固定资产卡片饮水机3台624000元做一张卡片可以吗,属于什么类型折旧年限?
你好,一般纳税人企业,在今年5月末汇算2024年企业所得税时因调增补缴企业所得税200元。执行小企业会计准则,这200元会计分录怎么做?谢谢
老师,您好!公司属于建筑业,给对方公司开的9个点的税率,对应的进项能收3个点的进项票吗?对方23年的时候把3个点税额,开成了9个点,想在本年置换出来!这样有风险吗?
你好,23年12月取得的专票,因对方失联异常,我这边税务局要求进项税额转出24万,成本不用动,只需在10月所属期转出即可,那我这24万会计分录该怎么做?谢谢
付银企直联服务费75万元可以一次性计财务费用手续费吗?
老师,我们只签订合同又不走账,罚款是哪方面的
你好; 罚款的话 是 到时怕你们走账的业务 是虚假的; 这个地方有风险的
老师,这个我们不走账,因为他项目已完工,只是用下我们资质
你好; 那你 收取资质的 ; 你不开票给 下面的客户吗 ?
老师,不用开票
你好; 不用开票; 那你就正常做无票收入;结转成本即可 、要让挂靠单位开票给你