借固定资产贷应收账款。

老师公司贷款买了一辆新车使用之前的二手车抵了首付款,之前的二手车2.9万新车9.3万双方都没有收钱贷款6.4万,这个出卖二手车和买新车的分录要怎么做
汽车店收二手车比如5000,销售新车十万,二手车抵扣了5000,实收95000.收到二手车借库存商品5000,贷应付账款。抵扣的时候借应付账款5000,银行存款95000.确认95000的收入和销项。那结转二手车的成本,借其他业务成本5000.,库存商品5000.但是实际抵扣的那5000还需要做其他业务收入吗,怎么做不平了。
老师,我们是4S店,收到一辆二手车,二手车款地5000抵新车款,这二手车就留在店里自用,这怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
请问老师,汇算清缴里面资产总额,要填写平均值,怎么计算
非独核算的总、分公司。用总公司的钱给分公司买了一辆车,需要在异地的分公司上牌照,购买车辆得发票开分公司抬头,之后需要将车辆变成总公司固定资产,只需要做资产内部划拨就可以嘛,用不用将机动车牌照在异地分公司车管所转出,再转入总公司所在的车管所
长期待摊费用是从入账当期计提,还是下个月开始
检测车辆公司,开展检测10辆免费送一辆,这种情况下,视同销售的收入,应该怎么做账
你好,律所合伙人提供的发票是放在律所作为成本呢还是放在年度汇算个人经营所得时做为费用扣除呢
老师,修理车行属于是个体工商户,可以开专用发票吗?
集团工会收到子公司交来工会健步走活动行政补贴,计入工会经费可以吗?
老师你好 比如交税5万,那么反推利润有多少?怎么计算的?
老师你好,由于子公司还没有注册,但先订了办公地点,定点是母公司出的,物业那边也开了发票给母公司,请问这笔定金款要怎么做账,分录怎么做
老师,我们有个公司想注销了,账上还有几万块,想以发放奖金的形式发给员工。比如一次性发4万,这个员工这次需要缴纳多少个税?这个员工没有专项附加扣除
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。