你好,根据实现的收入,在增值税申报表的收入栏次填写就是了
房地产企业开具了预收款发票后,当月的增值税一般纳税人申报表如何填写??
老师,房地产企业一般纳税人,按揭款收到后因客户需要开具了全额增值税普通发票,可否确认收入(成本没有归集完)?如果确认收入如何做账申报?
你好,我们是房开企业,一般纳税人简易计税,营改增之前已经开具了全额地税收据的,现在开增值税全额正式发票的话(之前营业税已按销售合同缴纳),是不是直接开零税率发票?申报时在增值税在哪里申报?增值税需要填哪几个表??增值税表一怎么填????谢谢
房地产开发企业平时预交的增值税,在开具销售(含9%税率)发票时,所产生的销项税可以用以前按3%预交的增值税进行抵减吗?这方面有什么具体规定?在增值税申报表中如何填报?
某生产企业为增值税一般纳税人及生产的货物是用百分之十三的增值税包月份该企某生产企业为增值税一般纳税人及生产的货物是用百分之十三的增值税包月份该企业有关生产经营的业务如下销售产品给某大商场开具的增值某生产企业为增值税一般纳税人及生产的货物,适用13%的增值税包月份该企业有关生产经营的业务如下,销售产品给某大商场开具的增值税专用发票取得不含销售额80万元,同时取得了销售奖,产品的送货运费收入为5.65万元含增值税期啊格与销货。货物不能分别核算,二销售乙产品开具了增值税的普通发票,取得含税销售为22.6万元
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
但是我们的税款已经提前预交了,增值税收入也已经更正到以前年度了。当期开具的发票该往哪里申报了,如果申报当期会产生税款。而且还会提现出来有收入。跟企业所得税会不相符。
你好,当期开具的发票,在增值税申报表的收入栏次。 税款已经提前预交了,把预缴的税款填写在申报表预缴税额栏次就是了