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销售业务。款收到了,未给对方开发票,请问如何做分录

2023-07-04 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-04 13:26

货物或者是劳务给对方提供了吗?如果是的话,做无票收入,借银行存款 贷主营业务收入,应交税费。

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快账用户9186 追问 2023-07-04 13:30

如果后期还会给对方补开了发票,该如何做分录

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齐红老师 解答 2023-07-04 13:31

借应收账款负 贷主营业务收入,负数 应交税费,负数 借应收账款,贷主营业务收入应交税。

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快账用户9186 追问 2023-07-04 13:47

不好意思,老师没看明白。完整的流程就是本月收款,本月未给对方开票,次月给对方开票,这个流程该如何做分录

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齐红老师 解答 2023-07-04 13:48

好,做无票收入,后期给对方开了发票,红冲无票收入在做发票的,因为这个钱没有退回来,用应收账款代替一下。

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货物或者是劳务给对方提供了吗?如果是的话,做无票收入,借银行存款 贷主营业务收入,应交税费。
2023-07-04
借:应收账款 贷:应交税费-增值税-销项税 只确认销项税
2024-10-18
你好,销售商品,先收的款 借:银行存款,贷:预收账款 现在给对方开发票,现在的分录是 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-12-03
借银行存款 贷预收账款应交税费,应交增值税销项什么时间能销售出去?你得今年把它做了收入和成本。
2023-11-30
借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税
2024-05-27
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