你好; 你申报错误了 ; 你修改申报表后;然后再按照分录红冲; 那你收入和税额金额都错误了吗

一般纳税人,昆明建筑行业2021.12月份开票230万,2022.1月份在异地预缴纳了增值税以及附加税,申报增值税时候,扣除了预缴金额以及进项税额,统一缴纳了增值税附加税,这个过程,12月份跟1月份的会计分录分别是哪些?
一般纳税人,昆明建筑行业2021.12月份开票230万,2022.1月份在异地预缴纳了增值税以及附加税,然后机构所在地申报增值税时候,扣除了预缴金额以及进项税额,分别缴纳了增值税附加税,这个过程,12月份跟1月份的会计分录分别是哪些?
1月份计提了当月10万的应交增值税及1万的附加税。2月缴纳了1月10万的增值税和1万的附加税。3月发现1月申报错误,更正了申报。5月公司以后账户收到申报错误造成的多缴纳的2万增值税及2000的附加税。请问这个差错分录怎么做
老师您好,请问:去年12月份时,有一个户有销售返利,进项税额转出,当月交了增值税和附加税,可是我忘记了在当月结转未交增值税和计提附加税税金及附加,到了1月份,拿到银行回单看到缴纳的增值税和附加税才想起来,请问老师,我把结转未交增值税和计提附加税,补在1月份的分录可以吗?还是说必须要修改12月的分录然后重新申报各类报表?谢谢老师
请问,23.12月增值税报表申报错误,更正申报之后。24.01月收到多缴纳的附加税退税以及增值税的退税,该怎么入账?
宿舍用马桶计福利费老师
营业执照副本不见了,怎么补办?
请问个人所得税最新扣除标准?麻烦发下政策
老师,土地增值税在咱们学堂那个课程里面呢?
生产企业有进项票,有报关单,但是退税的时候有的资料不全没法退税,这种情况怎么处理,是直接转内销吗?还是不退税,可以免税
我司有一个项目是替甲方垫资,前期先垫资给甲方的个人客户发红包(金额大小随机),次月初甲方再将我司垫资的款还给我司,我司在中间赚取小部分差价。 请问老师 这样的模式都需要缴纳什么税?
一般制造企业拿宿舍往外出租,给个人租了现在收入怎么做。增值税怎么开
老师,会计学堂的登录网页版链接是什么?
对方要求开专票3%吗?申报的时候如何申报呢?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师补交的24年纳税调增的税收滞纳金怎么做账,小企业会计制度哈
应交增值税附加税错了
你好 ; 不是; 你不含税收入这些当时报 对了吗? 看要不要帐也的红冲收入这些的
账上对应的不含税收入不要冲红的,在当月已经改掉了。申报报表的会计没仔细看。报了错误的数据。
你好; 那你就直接做; 借银行存款 贷应交税费-应交增值税- 城建税- 教育费附加等
对应的计提呢?
你好; 冲掉哈; 你如果是按照多缴纳的金额来计提的; 就去冲计提哈