借银行存款100 累计摊销 贷无形资产 资产处置损益(可能借方) 应交税费-应交增值税

老师,请问母公司无偿转让了一块地给我们,价值100万,我们该怎么做账呢?这块地我们没有证,证在母公司,我们需要缴土地使用税,契税税吗?
例如:甲开发公司购买土地支付土地储备中心岀让金5860万元,并取得了出让金票据,现在甲出售给A一套住房,总价109万元,开出普票给A,甲公司收到了A银行存款109万元时,请教如何做会计分录?请老师在列分录时标出金额
老师你好,麻烦问一下:我们公司转让土地交了一部分契税,这部分契税是公司领导在他自己卡里先交上的总共八万多,这笔款如何入账呢?如何写分录呢?
老师您好 请教一下:我们公司转让了一块土地,5.31号办理的交了八万多的税费,这部分费用是领导在他自己卡里交上的,这笔款如何做分录呢?后期收到土地款后如何做分录呢?谢谢
老师你好,公司出售部分土地,收到土地款之后,如何做分录呢?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师这金额都是怎么算出来的呀,借贷方金额不会写
累计摊销就是摊销金额,无形资产是做成本,资产处置是倒挤
老师 摊销的金额怎么算呢?应交税费怎么算呢?
你使用多久了摊销多少
100万就直接按成本,借银行存款贷无形资产可以吗?
不可以的,土地必须摊销的
这100万只是其中的一部分土地,那怎么算摊销呢?
按照这个100万占整体的比例
那应交税费是怎么来的呢?
应交税费-应交增值税100*9%=9
老师交的增值税和附加税是法人垫付的
这里不是缴纳是计提
老师,还是不明白,能分开写分录吗?
缴纳是应交税费-应交增收惠 -应交附加税 贷其他应付款