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老师您好 公司转让一块土地,收到了土地款100万,没有开票,如何做分录呢

2023-07-04 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-04 13:49

借银行存款100 累计摊销 贷无形资产 资产处置损益(可能借方) 应交税费-应交增值税

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快账用户5917 追问 2023-07-04 13:50

老师这金额都是怎么算出来的呀,借贷方金额不会写

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齐红老师 解答 2023-07-04 13:51

累计摊销就是摊销金额,无形资产是做成本,资产处置是倒挤

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快账用户5917 追问 2023-07-04 13:53

老师 摊销的金额怎么算呢?应交税费怎么算呢?

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齐红老师 解答 2023-07-04 13:53

你使用多久了摊销多少

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快账用户5917 追问 2023-07-04 13:53

100万就直接按成本,借银行存款贷无形资产可以吗?

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齐红老师 解答 2023-07-04 13:54

不可以的,土地必须摊销的

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快账用户5917 追问 2023-07-04 13:55

这100万只是其中的一部分土地,那怎么算摊销呢?

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齐红老师 解答 2023-07-04 13:56

按照这个100万占整体的比例

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快账用户5917 追问 2023-07-04 13:56

那应交税费是怎么来的呢?

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齐红老师 解答 2023-07-04 13:57

应交税费-应交增值税100*9%=9

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快账用户5917 追问 2023-07-04 14:00

老师交的增值税和附加税是法人垫付的

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齐红老师 解答 2023-07-04 14:00

这里不是缴纳是计提

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快账用户5917 追问 2023-07-04 14:02

老师,还是不明白,能分开写分录吗?

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齐红老师 解答 2023-07-04 14:02

缴纳是应交税费-应交增收惠 -应交附加税 贷其他应付款

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您好,这个只能先冲掉这个无形资产,做资产处置损益了
2023-07-06
借银行存款100 累计摊销 贷无形资产 资产处置损益(可能借方) 应交税费-应交增值税
2023-07-04
同学你好 借应交税费贷其他应付款 这样
2023-06-08
您好,收到土地价款的时候做预收, 借:银行存款 贷 预收账款 十二月的话,借 预收账款 贷 无形资产 差额计入资产处置损益
2021-12-03
你好,当时做了无形资产的。
2023-07-04
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