还有计提税金等。这个就看你实际的业务。

老师,以前资产系统未结账,未计提折旧,12月重新计提了折旧,年末,除了费用外,我有哪些项目需要重新结转啊?
每月末都需要哪些账务处理 计提折旧 计提工资 计提社保 费用摊销 结转成本 结转损益 结转利润 计提增值税附加税 写的全吗?还有别的吗?
老师,请问月末的账务处理有哪些? 除了计提工资、计提折旧、计提房租分摊、损益结转还有哪些是月末需要处理的?
月末要做什么,计提折旧,摊销,长期待摊费用摊销,计提工资,增值税,附加税,结转制造费用,结转生产成本入库,计提所得税,结转损益.除了这些还有什么,能帮我列一下吗
郭老师接!继续刚才的问题, 那你直接把结转库存商品还有结转主营业务成本的分录删除不就可以了? 不可以删除吧,因为还是有部分需要结转的材料,工资和折旧啊 具体就是应该把哪些不转到库存商品呢,有上月的制造费用,还有本月的,其他的就是是材料和人工我该把哪些留下不转
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
老师,计提税金及附加吗?怎么知道税金及附加是多少钱的?
你符合什么政策退税的?
小型微利企业,算吗
你好小微企业个体户,小规模,6岁两岁就减半征收的政策。