您好,你们是简易申报的客户吧
老师好,我们是小规模纳税人,上个季度增值税申报了一笔未开票收入15万。这个季度按客户要求补开了发票15万,我们今天在系统报税时,把这15万从这个季度的销售额中减去后,结果系统提示,说销售额小于税控盘的开票金额,这种情况会有什么问题吗?能不能继续申报?
老师,请问一下小规模纳税人(2021年一季度开1%专用发票一张,价税合计7.39元、其中税金0.07元是要缴纳的。而一季度增值税申报时,享受全免了,应更正申报补),前面是税务发的通知,我就想知道增值税申报时金额不足1元,申报缴纳时不是不要缴纳么?怎么会有这个推送?
老师您好! 请教您一个问题,个体工商户季度不含税销售额小于30万,想要申报增值税的时候发现已经申报了,这个是什么情况?不涉及缴纳增值税还需要更正申报吗?
老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元,是不是不用缴税呢?1个季度是30万元免征额对吗?还有填报增值税申报表时,只是需要填写1列11行(小微企业免税销售额)就可以了吗?还用不用填上增值税减免税申报明细表,如果需要填写,请问减税性质代码及名称选择哪个?具体的
请问小规模纳税人的个体工商户,2月份变更经营者,当月的增值税已经申报好了,然后2月变更成功后,3月份有销售收入,第一季度的增值税申报表要作废后重新申报?还是更正申报?
老师,公司是做光伏安装的,许可证上经营范围有:建设工程设计,建设工程施工,施工专业作业。我们承接其他新能源公司的光伏安装项目,对方给我们结算款项的时候,银行流水备注的是“劳务费“这个备注写得是不不太合理,我们给他们开具的发票是“建筑服务*安装服务费“发票
反推本期应勾选抵扣的增值税进项税额合计数 的计算过程 中,若查到上期有留抵税额 ,那公示是不是变成这个了,本期的营业收入(本期增值税销项发票不含税金额合计数)×税负率+上期查到的留抵税额=本期增值税销项税额合计-本期应抵扣的增值税进项税额合计数(增值说进项税额要反推出来),是这个公式吧? 上期查到的留抵税额 在等号左边我不确定是加上还是减去了?之前问过老师没讲明白,所以问问你
老师好!出租车从业证培训费属于什么税目?
老师,你好,我们是出口企业,我们出口的成交方式是FOB,我们报关单上的价格是880,我们形式发票上的价格是880+运费262元,请问我确实收入按哪个?这个运费262元怎么做帐处理?
老师外贸企业出口退税数据自检2/0/2,如何处理,采购发票商品名称是水果型果冻,报关单上只写了果冻,是同一个品种。
上个月暂估入账的原材料,这个月已收到发票,这个月怎样做账,原材料上个月已经领用了
老师外贸企业出口退税数据自检2/0/2,如何处理,采购发票商品名称是水果型果冻,报关单上只写了果冻。
老师,公司维修厂房收到的铝镁锰发票(150多万),是记到固定资产还是待摊费用?谢谢
老师,请问我报个税的时候怎么有个减免表了,以前都没有了
原料按实际来暂估,企业不想交太多税我们是生产外加剂工业企业暂估库存商品,按多少交税
是核定征收的
核定征收的话,是不需要申报的这个
我开票的销售额比核定的高也不用更正吗?
我开票20万,核定8.4万,也不用更正吗?
这个数据是税务局给申报的吗?
那样的话,税务机关会调高基数
是哪样呢?
哪样的话,税务机关会调高基数,调高销售额吗?请您一一回答
前面几个问题还没有说
是这样的,就是说,你开票的金额,如果比他核定的高的话,他们会重新核定你的基数,然后按照核定后的去交税,这个意思
要不要更正申报呢?
不需要,这个是不需要的