你好,全电发票之后你就可以不用稅盘了
老师请教一个问题:我们是深圳的公司,外地的供应商给我们开的13个点的专票,开票信息上忘记把我们的电话写上去了,这样的票能用吗,比较多,如果让对方这个时候作废的话,就没有进项票给我们了,如果不退回去打花担心用不了, 深圳税务 智能客服回答的说要要求全面信息,有的同行又说可以用,所以很不确定能不能用,想看老师的建议
老师:1、全电发票现在是就试点,那如果全部实行,那是我们就换个平台开还是新注册的公司才是全电?2、现在开好直接到对方系统,那全电报销的话怎么办?让自己这边的会计打印报销吗?3、全电票面没有地址跟账号,那汇款要零时跟对方要账号吗?4、一般纳税人,只要是福利类发票,如餐费、旅游、工作服等都不能开专票进来抵扣吗?
老师,请问一下,一般纳税人的建筑公司,昨天我已经在开票软件系统完成汇总上传清卡,但税务局今天打电话说税费没有扣,今天再进省电子税务局增值税发票综合服务平台时,界面上却显示:当前税款所属期:2023年3月,请问这个现在这个沒扣的税费应该怎么操作啊
老师,请问下航信打电话让缴纳服务费,我在青海省,我们还没有上全电发票,如果后期上全电发票的话航信金税盘还用不?
郭老师你好,我这边发票开错了,在红字信息表填开后上传不了(提示总局底账系统没有原票抄报信息)第一次遇到这样问题,因为上传不了,又继续填开两三次,后将前面填开的删除,还是上传不了,打了uk客服电话说删除无效,必须要税务局撤销才有效是吗?
公司租车开的增值税普通发票能抵扣吗?
录凭证时如如何才能变成红字呢?
老师,请问,省内项目,做了跨区域涉税事项报告,报验了,且开了发票出去,没有预缴税金。都是今天操作的。结果对方税务局说街道和税务局选错了,我需要怎么更正。麻烦告知步骤,谢谢。
互联网平台企业基本信息报送,后续要填一个平台内的经营者和从业人员收入信息报送表,这个的话是填从平台取得收入的企业,而不是报送平台取得的收入,也就是不报平台本身收入信息对吗
老师你好,我们单位一名员工到法国一个机构做项目助理,机构给员工一部分补贴 然后每月还给我们公司3000欧元补贴(当做我们每个月给员工社保 报销费用) 那么每个月3000欧元需要申报增值税吗
老师,销售巴氏杀菌乳税率是多少,13%那吗
老师公司公户进了20多万,股东想把这笔钱拿走,怎么操作?但不是分红,因为股东还买了很多东西垫付很多钱
注册的小规模公司,主要是养殖业自产自销的,目前已经个税零报2个月了,后续按季度报其他税种,也都是零报,一直这样报,就算后续产值了,交易的都是个人,也不涉及开税票,税务局会查吗?
老师晚上好,收到24年个人所得税退税款,会计科目怎么做
董孝彬老师直接补写分录就行是吧!还用把资产负债表之前的金额先红冲了在从新做正确的分录
哦,好的,刚给12366打电话还不知道什么上全电发票
老师,能加一下你个人微信不,上次的问题能给解决一下不,这个上面说不清楚
全电发票,不知道的话,你跟他说数电发票。
不可以的,学堂不允许我们私下交流,只能通过他的平台,你现在不交,到时候注销税盘的时候一样需要缴纳的,你当地开通了全电发票,你这个金税盘就可以注销,不用使用了。
具体的你还想问什么问题?
说什么时候上线全电还不知道,老师,数电发票和全电发票是一个是吧?
哦,好的,就是上次查账的问题,账务上不会处理,上面问了,但是我表达不清楚,所以我还是比较乱
是的 因为学堂不允许我们私下跟你们交流,你们是学堂的用户 只能通过这个平台 我们不能私下和你们联系的 会被罚款的
你再描述一下你的问题
哦,好吧,身边也没有可问的人,愁人
具体的是什么问题,你描述一下。
老师,请问下19年下游发票出现问题了,现在查账公司19年亏损-1,026,341.85,然后成本调增501844.67元,然后管理费用里调增8157元,在加上当时年报是纳税增加10726.26元,然后19年最终的亏损是-505613.92元+v15500522008我在今年的凭证调整分录应该怎么做?
调增调减是什么原因的?实际有业务吗?