您好,我手速快点错了,可以回答吗

你好。当月计提工资。工资表要附在计提当月。还是发放当月。计提当月凭证有附件吗
老师你好,关于计提的问题,我们社保和公积金是计提当月次月发放,工资是当月发放的,那发放和计提的分录是
你好老师,应付职工薪酬科目当月发生的工资当月计提,下月发放冲销,每月计提和冲销的金额都是一样的,那么为什么会有余额呢?有余额正常吗
老师你好,9月份工资多计提了,发工资时怎么冲回
请教老师,上月计提的工资,本月发现计提多了,但本月支付不了,是本月冲回多计提的,还是等发放的时候再冲回?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
可以啊,老师,
老师,你好!请回答我的问题呀
您好,是当月计提当月冲回
老师,那摘要怎么写
就写错误计提费用工资冲回
老师,这家公司每个月都没有钱发工资,每个月都计提工资就冲回,可以吗
那就不建议了,这样做也没啥目的啊
要交社保啊?还要申报个税,。那不计提工资,可以吗
老师,这家公司就老板一个人
嗯对,不计提也是可以的
那怎么申报个税呢?老师
按照0申报的工资申报就可以
老师,工资0申报也可以缴纳社保吗
对的,短时间的话这个可以
要是长时间的话就不可以,是吗?他是长时间的,怎么办呢老师?
嗯对,时间长最好别0申报