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老师,我公司低价出售了固定资产低于账面净值,并开具了13%增值税专用发票,全部的分录怎么做呀?

2023-07-05 08:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-05 08:20

清理残值 借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户4339 追问 2023-07-05 08:42

老师,这个不需要记主营业务收入

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齐红老师 解答 2023-07-05 08:44

销售固定资产,不是主营业务收入

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清理残值 借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-07-05
你好同学,我们是二手车交易公司吗
2023-10-22
你好,就按照实际出售情况填写即可的
2021-08-26
你好 可以暂估入账 借 固定资产 贷 银行存款 应付账款-暂估 按照合同价款做暂估 发票来了在调整
2021-07-28
借固定资产 进项 贷银行存款 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行贷固定资产清理 销项 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益
2021-04-18
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