对的,是的,需要对方给你开发票
老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师我有一笔工程预收款,对方是个体,不需要发票了,这笔收入账上反应我欠对方发票了,现在对方不需要发票,这账咋处理,调成其他业务收入咋交税
老师请问:我之前付给对方钱挂在“预付账款”,后面收到了对方发票,一下分录对吗
请问预付款只付了一部分,现在对方在我处有收入可以抵扣预付款吗?
我方之前给了对方预付款,现在对方在我处有分成收入,准备将其收入冲预付款,我还需要对方给我开发票吗?
以工单核算成本,但是我司跟我客户需求下工单,还有一个就是,生产线6月份还在做4、3月的工单。6月都还没有生产5月的工单,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月这都没有投入啊这怎么办呢
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?
火锅底料厂的直接人工分配方法有哪些?制造费用有哪些
我公司一家股东要转让部分股份给另一家股东,转股之前要对公司未分配利润进行分红,具体分红比例如何确定
甲公司的注册会计师在对其2018年度财务报表进行审计时,对以下交易或事项的会计处理提出质疑: (1)因国家归A产品实施限价政策,甲公司生产的A产品市场售价为15万元/件,根据国家相关政策,从2018年1月1日起,甲公司每销售1件A产品,当地政府部门将给予补助10万元。2018年度,甲公司共销售A产品1120件,收到政府给予的补助13600万元。A产品的成本为21万元/件。 税法规定,企业自国家取得的资金除作为出资外,应计入取得当期应纳税所得额计算缴纳企业所得税,甲公司将上述政府给予的补助计入2018年度应纳税所得额。计算并缴纳企业所得税。 对于上述交易或事项,甲公司正确分录是什么?
制造行业,退回往期原材料,凭证怎么做是借生产材料,贷原材料吗,如果是那么生产成本又结转什么科目?
老师,这个存货增加占用资金的应计利息为什么是*60不是*100呢,单价是100不是吗
但是我没有将分成收入给他啊,就是直接冲了预付款,预付款减少,这样他没有收入也需要给我开票?
补充下他之前开过预付款的发票
当时你的分录怎么做的?借库存商品贷预付账款吗?借预付账款贷主营业务收入或者其他业务收入,应交税费,你单位确认收入。
当时分录是借:预付账款 贷:银行存款
对方给你开了发票,借库存商品,贷预付账款 然后你的分成收入借预付账款,贷其他业务收入,应交税费,你给对方开发票,他给你开发票。
收入是分成,主营业务收入我只有2成,现在分录是做: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 预付账款
听不懂,怎么预付账款还增加了呢?我用他的收入来冲预付账款啊,我想问的是这个预付账款他需要给我开票吗?
你购买他的货物,他给你分成不是吗?你们相当于是两个业务,他既是你的供应商,还是你的客户。同一个客户用一个往来科目。
是代理无形资产,不是实际货物,他不是客户,只是我从他那里购买知识产权
预付款已经付过了,票也开过了,预付款包含分成的,我是不是直接冲预付就可以了?也不需要开票?
从他那里购买的无形资产,借无形资产贷预付账款,对方给你的做这个,比如你支付了100,现在对方给你开发票100,借无形资产贷预付账款100,现在已经平了吧,然后他又给你分成 借预付账款带齐的业务收入应交税费给你钱,借银行存款,贷预付账款,如果不是的话,你修改一下金额。
看不懂,我预付比他的分成收入更多啊,他做帐跟我帐平不平有什么关系呢?
那不对,预付的这一部分对方不退钱吗?这预付的比他的产品高的话,相当于是你给他的分成了。
他给你的分成不应该是他给钱吗
预付的部分对方不退钱的,预付目前比实际收入多很多,我们是代理,代理后取得收入分成给对方。预付他已经开过票了,现在冲预付他就没必要开票了对吧?我只是多承担了他的那部分收入的税
可以的,可以这么做的。