借应付账款 dai以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷应付账款或者是银行

老师您好,比如我2022年暂估了一次成本,2022年结账了,在2023年2月份收到了暂估的那笔成本,怎么冲去年的暂估呢?分录该怎么写呢?
2022年做了一个暂估成本658596元,今年2023年1月份收到发票冲销分录应该怎么做呢?
去年暂估的成本20万,现在2023年发票来了,分录怎么写?当时暂估借:主营业务成本 贷应付账款暂估
老师,你好。2022年成本不够,2022年12月暂估借 主营业务成本8万 贷 应付账款—应付暂估款8万 2023年3月来了发票10万,怎么处理?
老师,2022年公司暂估成本200万,在2023年取得成本发票,这个账要怎么做?
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理
老师,公司是再生资源公司,我们进货废钢10吨,开票给我们,然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨,这个发票也是开废钢吧,不用等对方来开给我们发票,我们在开个客户发票吧,开票还要看库存有没有这个货吗,有库存才能开,没有库存不能开吧
老师,公司有台设备30万,折旧了15万,现在还有15万未折旧,公司要把这能设备卖出,只能卖3万块,账务怎么处理,企业所得税申报表又怎么申报!
有什么简便的方法来调整报表上应交税费不一致?
请问老师,个人用他银行卡转货款到我司公户上,我开票抬头怎么写,写“个人”还是写他真实的名字?
工程公司拥有一台40万的设备,折旧了三年,还剩20万块没折旧完,现在要卖出设备,只能卖到3万左右,账务怎么处理
老师,投资公司主要是做什么的呀
不是,老师,去年做的时候,借成本,贷预付,今年发票到了,是不是直接把发票放在去年的这个凭证里面就行
可以的,可以这么做的
今年开票的税怎么做啊老师
不是放到去年的凭证后面,不用做账务处理了,弹弓和发票一样的,可以直接这么做。
没明白,今年发票回来了,可以直接放在去年的成本的凭证里吗,可以的话,收到发票的进项税咋办呢
你好,那就按照我上面的做法来做红冲之前的在做发票的。 借应付账款 dai以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 进项 贷应付账款或者是银行 2023-07-05 12:58
不想做以前年度调整的情况下,这个进项税怎么做呢
借应交税费、应交增值税进项,贷应付账款,前提是暂估和发票一致的情况下。
一致的,不算暂估,就是提前做的成本,发票第二年回来了
上面写了看一下的。