同学你好 做其他应收款
就是出口退税备案后就是开具发票吗?就是我们是买别人的货然后出给我们的客户,另外我们供应商还没有把发票开给我们。这样要怎么操作呢
客户通过我司报关进口货物,我司开销售发票给客户,现在客户又想把这批货通过我司报关出口,客户再开进项发票给我们,请问这种情况我们可以申请出口退税吗?
老师好,我们帮客户出口退税,我们视同买进,然后出口,客户给我们开进项发票,然后我们拿这个发票退税,客户给我们开了进项我们前期就要自己垫税,我们现在垫税把这个退税款打给客户了,我们要怎么写这个分录呢
老师,我想问下,有个客户,之前我们付了采购款给他,后面她退给我们了,还给我们开了采购发票,现在这个客户把债权债务都给了另一个客户,另一个客户需要我们给他们开发票?这样操作可以吗?
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
具体分录要怎么写呢,借其他应收款—出口退税吗,贷什么呢,我们现在给客户转这个出口退税款怎么写分录呢这个是我们垫的,退税款实际还没有申请的
同学你好 借其他应收款 贷银行存款 收到的时候 借银行 贷其他应收款
老师,为什么是借其他应收款,将来这笔退税款到了是直接到我们公司账户的,由我们退税,我们是外贸企业
因为你们是垫付的哦
我应该借其它应收款—客户,贷银行存款吗,到时候税务局讲退税款打到我们账户,借银行存款,贷其他应收款 —客户吗,但是这个钱到时候是税务局直接进我们账户,这样不合理吧
同学你好 出口方不是你们 你们只是代理方 所以你是代收代付
我知道我们是代收代付,就是现在这个退税款没有下来,我们提前把要退的这个税转给客户了,这个到底要怎么写分录
借其他应收款 贷银行存款 收到了 借银行存款 贷其他应收款
那我们应该付给客户的出口退税款怎么写分录呢,借:其它应付款—出口退税款,贷银行存款吗
借其他应收款 贷银行存款