同学你好 做其他应收款

就是出口退税备案后就是开具发票吗?就是我们是买别人的货然后出给我们的客户,另外我们供应商还没有把发票开给我们。这样要怎么操作呢
客户通过我司报关进口货物,我司开销售发票给客户,现在客户又想把这批货通过我司报关出口,客户再开进项发票给我们,请问这种情况我们可以申请出口退税吗?
老师好,我们帮客户出口退税,我们视同买进,然后出口,客户给我们开进项发票,然后我们拿这个发票退税,客户给我们开了进项我们前期就要自己垫税,我们现在垫税把这个退税款打给客户了,我们要怎么写这个分录呢
老师 请教个问题 就是我们有个客户 我们发票还没开 但是他已经把款打给我们了 我们也发过了他也收到了 然后发现里面有几个坏的 然后呢她们就跟我们说退货退款(退坏的几个)退款给他们875元 这个怎么做账做分录呀
老师,我想问下,有个客户,之前我们付了采购款给他,后面她退给我们了,还给我们开了采购发票,现在这个客户把债权债务都给了另一个客户,另一个客户需要我们给他们开发票?这样操作可以吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
具体分录要怎么写呢,借其他应收款—出口退税吗,贷什么呢,我们现在给客户转这个出口退税款怎么写分录呢这个是我们垫的,退税款实际还没有申请的
同学你好 借其他应收款 贷银行存款 收到的时候 借银行 贷其他应收款
老师,为什么是借其他应收款,将来这笔退税款到了是直接到我们公司账户的,由我们退税,我们是外贸企业
因为你们是垫付的哦
我应该借其它应收款—客户,贷银行存款吗,到时候税务局讲退税款打到我们账户,借银行存款,贷其他应收款 —客户吗,但是这个钱到时候是税务局直接进我们账户,这样不合理吧
同学你好 出口方不是你们 你们只是代理方 所以你是代收代付
我知道我们是代收代付,就是现在这个退税款没有下来,我们提前把要退的这个税转给客户了,这个到底要怎么写分录
借其他应收款 贷银行存款 收到了 借银行存款 贷其他应收款
那我们应该付给客户的出口退税款怎么写分录呢,借:其它应付款—出口退税款,贷银行存款吗
借其他应收款 贷银行存款