你好,你们都已经开完发票了,就不能再开票了
老师我们卖跟客户一点原材料,但是这个原材料是总公司直接先发货的,客户是我们,暂总公司还没有给我们开票之前,我们可以先开票给客户吗?之后总公司在给我们补开票,意思就是我们采购了总公司的材料又卖给了客户
老师,请问客户预付了货款,然后也有几个月了,只发了一不部分的货,但是客户现在要求我们把所有货的发票都开给他们, 请问可以这样操作吗
你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗?
老师,请问下我们给客户做了10万,开了10万发票给他们,现在有3万的扣款,她只付7万给我们,现在3万客户只开收据给我们,这样可以吗?
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,等下次他在采购我们的商品,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票
老师,您好,专门借款和一般借款都有资 本化部分吗?
老师,月初a存货10千克,单价20 10号,购入a存货20千克,单价21,未付款b美金,汇率1:7 20号再购入a存货15千克,单价23 30号汇率1:7.1,把欠款付清 企业采用的是加权平均法计算,存货单价会守汇率影响吗
答案是不是错了,错了?
不是我们开的,是对方给我们开
这种情况比如说对方都转移的话,那就可以给之后的公司开票
那我过账,就把之前的帐,还有部分采购款,做到应收账款这边来吗
对,这个你最好还是变更过来的
老师,我再详细和你说下情况把,比如A 给B支付了20万采购款,也开了20万的票,后面B给A 退了15万的款,相当于票多开了,现在B把债权债务转给了C,C给我们剩下的5万也退了回来,原来的票也不红冲了,现在C要求我们给他们开原来发票金额20万,这样可以吗
这种没问题,可以的就是原来那个5万块钱的发票也不要入账了
我可以把这边应付款余额转到应收款,把帐平了吗
可以的就是原来那个5万块钱的发票也不要入账了
我们开的就是20万发票
就是之前B给我们开多少,就开多少过去
现在来说你们是开票方对吗?原来已经开了20万了,现在的公司还要求你们开票,是吗?
原来20万,是对方公司开的,我们采购,她给我们开票,现在他们发票也不冲红了,现在把债务给C公司,C公司要求我们开票,再把剩余款给我们
你们不是购买方吗,为啥要给对方开票呢
因为这个C公司是我们销售给他,B公司之前给我们开了票,现在C就是剩余款给我们,之前票也不冲红了,是这样情况
那没问题,这种情况是可以的
那我现在账务处理就是把原来公司的尾款科目转到C公司这个帐上吗,应付转应收去,把帐平了?
对,没错,你现在就这么做账
那我这样摘要怎么写的,这个还是19年的帐
我觉得摘要你就可以写,调整某月某号记账凭证就可以