你好,你们都已经开完发票了,就不能再开票了

老师我们卖跟客户一点原材料,但是这个原材料是总公司直接先发货的,客户是我们,暂总公司还没有给我们开票之前,我们可以先开票给客户吗?之后总公司在给我们补开票,意思就是我们采购了总公司的材料又卖给了客户
老师,请问客户预付了货款,然后也有几个月了,只发了一不部分的货,但是客户现在要求我们把所有货的发票都开给他们, 请问可以这样操作吗
你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗?
老师,请问下我们给客户做了10万,开了10万发票给他们,现在有3万的扣款,她只付7万给我们,现在3万客户只开收据给我们,这样可以吗?
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,等下次他在采购我们的商品,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
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甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
购买办公柜子,应该怎么做账?并且我给公司打款7724.75元,但是公司给我开了7802元发票,差额我应该怎么处理?
不是我们开的,是对方给我们开
这种情况比如说对方都转移的话,那就可以给之后的公司开票
那我过账,就把之前的帐,还有部分采购款,做到应收账款这边来吗
对,这个你最好还是变更过来的
老师,我再详细和你说下情况把,比如A 给B支付了20万采购款,也开了20万的票,后面B给A 退了15万的款,相当于票多开了,现在B把债权债务转给了C,C给我们剩下的5万也退了回来,原来的票也不红冲了,现在C要求我们给他们开原来发票金额20万,这样可以吗
这种没问题,可以的就是原来那个5万块钱的发票也不要入账了
我可以把这边应付款余额转到应收款,把帐平了吗
可以的就是原来那个5万块钱的发票也不要入账了
我们开的就是20万发票
就是之前B给我们开多少,就开多少过去
现在来说你们是开票方对吗?原来已经开了20万了,现在的公司还要求你们开票,是吗?
原来20万,是对方公司开的,我们采购,她给我们开票,现在他们发票也不冲红了,现在把债务给C公司,C公司要求我们开票,再把剩余款给我们
你们不是购买方吗,为啥要给对方开票呢
因为这个C公司是我们销售给他,B公司之前给我们开了票,现在C就是剩余款给我们,之前票也不冲红了,是这样情况
那没问题,这种情况是可以的
那我现在账务处理就是把原来公司的尾款科目转到C公司这个帐上吗,应付转应收去,把帐平了?
对,没错,你现在就这么做账
那我这样摘要怎么写的,这个还是19年的帐
我觉得摘要你就可以写,调整某月某号记账凭证就可以