您好,那你这个票,需要重新修改的了呀,也就是冲销了

老师,前几个月暂估入库了一批材料,成本已转,发票来时,红冲了原来的凭证,这个月发现成本根据暂估的结转了,比实际多了很多,那这个要如何处理呢?谢谢老师
收到1份2021年2月份进项发票,在核实过程中发现前任会计把该专票已于21年4月进行了抵扣,而发票是22年2月刚收到的,现在因该项目成本需要仍要补入账,该怎么处理,写分录?谢谢老师!
老师好,我们公司有付现金,没有发票的,已进了成本。请问税务会如何处理?谢谢!
本月发现上月已抵扣专票,本来是3%,开成了1%,请问老师该如何处理,谢谢
请问有一张专票现在不能抵扣,但是上月已经抵扣了,也入了成本现在该怎么处理
账务还如何处理呢
让对方重开吗
嗯对,让对方冲开,然后账务处理做反向
好的,谢谢
不客气的,祝您开心