您好,当时抵扣的时候账上没做账对吗?

请教老师,去年4月份有笔账错了,发票遗失了还是怎么的,并没有入账,但进项税却抵扣了,今年经过沟通,收到对方给到的记账联复印件,需要重新确认项目成本、税金,该账务如何处理,谢谢
收到1份2021年2月份进项发票,在核实过程中发现前任会计把该专票已于21年4月进行了抵扣,而发票是22年2月刚收到的,现在因该项目成本需要仍要补入账,该怎么处理,写分录?谢谢老师!
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写成带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写出2月和3月带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
老师,自查发现2023年12月份有个货款收到了货,没有开发票,当时12月底入帐记 借 银行存款 贷 主营业务收入 增值税 现在这个发票2024年2月开了 这个发票开具时没有做任何会计分录,只是进行了当月增值税申报,目前发现开票系统发票总额与帐套营业收入增值税对不上,对不上的金额就是2月份开的发票没有进行会计处理,请问这个对申报财务报表有影响吗,如果需要进行会计处理,怎么写分录
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
是的,所以才请教老师的,一是税的问题怎么处理,二是成本的问题是不是需要通过以前年度损益调整处理?谢谢
您这个发票具体是什么内容的发票? 进项税额做账的时候直接做到税额里面就行
是涂料劳务专票,但是以前已抵扣啊,直接做进税额不是不正常吗?
因为你已经抵扣了,你如果不做进项税额的话,你账上的税额就不对。
劳务费的话,需要通过以前年度损益调整来做账。
问题是前任会计不止丢失1、2张进项票,且移交账簿科目余额时并没有发现数字有差异,现在收到发票才核实出来
您的意思是账上应交税费余额和你申报表余额一致对吗?
是的,我不知道她怎么弄的?但是肯定的是前面还有好些差异,只是目前没有再收到其他发票,但是她 移交的资料确实做到了账表一致
账上既然一致,肯度说明账上肯定体现了这笔税费 要不然不可能对上,所以你得查询一下明细账 看看是不是已经入账了
真没入账,因为春节前对应这个供应商提出来要付款,才查出来发票仍在供应商身上,
没入账 账上咋可能对上呢? 你只能一笔一笔查 肯定账上体现过
我说了很多遍了,能查出来,我就不烦了,冲掉大不了重来,但是我查了,目前查不出来,知道吧,我想过了,以前还有预缴申报的表上数据有可能就是为了跟账面一致调整了申报数据,我现在不纠结,问题就是这个问题,我想请教老师,我该怎么做分录?
第一既然账上的应交税费和你申报表的应交税费一致,那么收到这个进项税额发票的时候做账就别再体现进项税额了,直接接以前年度损益调整 贷应付账款/预付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
那您的意思是应付账款是价税合计数吗?
是的,现在也只能这么做了 反正就是不能体现进项税额
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您