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收到1份2021年2月份进项发票,在核实过程中发现前任会计把该专票已于21年4月进行了抵扣,而发票是22年2月刚收到的,现在因该项目成本需要仍要补入账,该怎么处理,写分录?谢谢老师!

2023-02-03 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-03 08:30

您好,当时抵扣的时候账上没做账对吗?

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快账用户9851 追问 2023-02-03 08:31

是的,所以才请教老师的,一是税的问题怎么处理,二是成本的问题是不是需要通过以前年度损益调整处理?谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-03 08:32

您这个发票具体是什么内容的发票? 进项税额做账的时候直接做到税额里面就行

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快账用户9851 追问 2023-02-03 08:33

是涂料劳务专票,但是以前已抵扣啊,直接做进税额不是不正常吗?

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齐红老师 解答 2023-02-03 08:33

因为你已经抵扣了,你如果不做进项税额的话,你账上的税额就不对。

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齐红老师 解答 2023-02-03 08:33

劳务费的话,需要通过以前年度损益调整来做账。

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快账用户9851 追问 2023-02-03 08:35

问题是前任会计不止丢失1、2张进项票,且移交账簿科目余额时并没有发现数字有差异,现在收到发票才核实出来

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齐红老师 解答 2023-02-03 08:36

您的意思是账上应交税费余额和你申报表余额一致对吗?

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快账用户9851 追问 2023-02-03 08:37

是的,我不知道她怎么弄的?但是肯定的是前面还有好些差异,只是目前没有再收到其他发票,但是她 移交的资料确实做到了账表一致

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齐红老师 解答 2023-02-03 08:38

账上既然一致,肯度说明账上肯定体现了这笔税费 要不然不可能对上,所以你得查询一下明细账 看看是不是已经入账了

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快账用户9851 追问 2023-02-03 08:40

真没入账,因为春节前对应这个供应商提出来要付款,才查出来发票仍在供应商身上,

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齐红老师 解答 2023-02-03 08:41

没入账 账上咋可能对上呢? 你只能一笔一笔查  肯定账上体现过

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快账用户9851 追问 2023-02-03 08:44

我说了很多遍了,能查出来,我就不烦了,冲掉大不了重来,但是我查了,目前查不出来,知道吧,我想过了,以前还有预缴申报的表上数据有可能就是为了跟账面一致调整了申报数据,我现在不纠结,问题就是这个问题,我想请教老师,我该怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-02-03 08:47

第一既然账上的应交税费和你申报表的应交税费一致,那么收到这个进项税额发票的时候做账就别再体现进项税额了,直接接以前年度损益调整 贷应付账款/预付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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快账用户9851 追问 2023-02-03 08:49

那您的意思是应付账款是价税合计数吗?

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齐红老师 解答 2023-02-03 08:50

是的,现在也只能这么做了 反正就是不能体现进项税额

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快账用户9851 追问 2023-02-03 08:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-03 08:52

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您

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您好,当时抵扣的时候账上没做账对吗?
2023-02-03
 你好;   遗失了;  这个发票是 什么联次丢失了;这样好判断;    
2022-09-14
对财务报表有影响,需调整账目。应补做如下分录: 借 应收账款/银行存款 贷 主营业务收入 同时调整应交税费-应交增值税(销项税额)。需同步修改相关财务报表数据。
2024-10-17
您好,1红字冲回暂估分录,2按发票金额入账。对于涉及损益,用以前年度损益调整
2021-04-11
你好,学员,耐心等一下
2023-04-05
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