您好,当时抵扣的时候账上没做账对吗?
请教老师,去年4月份有笔账错了,发票遗失了还是怎么的,并没有入账,但进项税却抵扣了,今年经过沟通,收到对方给到的记账联复印件,需要重新确认项目成本、税金,该账务如何处理,谢谢
收到1份2021年2月份进项发票,在核实过程中发现前任会计把该专票已于21年4月进行了抵扣,而发票是22年2月刚收到的,现在因该项目成本需要仍要补入账,该怎么处理,写分录?谢谢老师!
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写成带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写出2月和3月带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
老师您好,我刚和前任会计交接完,有4个问题,请问:1、比如说去年的成本票,因为跨年我没法做成本了,那么相应的进项税也就也就无法抵扣了。是吧? 2、只有以前会计做了成本,且借方:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。只有这样,后期我才能去抵扣进项是吧?否则以前年份的发票对我来说就是废的是吧? 3、比如说主户,截至目前一张票没开,我收了认为合理的月份的成本票,目前进项税额加在一起是700多块钱,我是不是需要提醒主管本月先不要开票了,因为开票就意味着要交增值税了。(进项太少)谢谢老师
你好!我们给挂靠公司开了机械租赁费发票,结果甲方给挂靠公司按人工工资付了款,对方下账了,我们怎么去下账?
老师年报,我要准备那些数据和资料呢
企业厂房成立肘购入电览装修,入长期待摊费用,现在还未摊销完,现在搬厂房,把当时电览当废品处理了,收到20000元,现在这笔收入要交增值税吗??入什么会计科目
做固定资产减值凭证后在资产负债表哪里体现出来?
老师,公司注册时间24年3月,然后5月做税务登记,生产经营期限起 的日期写什么时候
考高会有什么要求,比如学历,毕业年限,高会难还是注会难
我想问一下,公对公借款,要不要开发票?需要什么留抵证明吗
汇算清缴里的业务招待费,我们2024年没有收入,有一笔业务招待费,还需要填表调整吗
老师,应收账款有没有申请单之类的,或者办公司该填个什么样的单子,现在未开发票,老板让挂账
老师,我们24年借A公司50万元,本月A公司买我们的服务50万(我们公司是做技术服务,教育咨询服务的),这种怎么冲销?我们还要给A公司开票么?
是的,所以才请教老师的,一是税的问题怎么处理,二是成本的问题是不是需要通过以前年度损益调整处理?谢谢
您这个发票具体是什么内容的发票? 进项税额做账的时候直接做到税额里面就行
是涂料劳务专票,但是以前已抵扣啊,直接做进税额不是不正常吗?
因为你已经抵扣了,你如果不做进项税额的话,你账上的税额就不对。
劳务费的话,需要通过以前年度损益调整来做账。
问题是前任会计不止丢失1、2张进项票,且移交账簿科目余额时并没有发现数字有差异,现在收到发票才核实出来
您的意思是账上应交税费余额和你申报表余额一致对吗?
是的,我不知道她怎么弄的?但是肯定的是前面还有好些差异,只是目前没有再收到其他发票,但是她 移交的资料确实做到了账表一致
账上既然一致,肯度说明账上肯定体现了这笔税费 要不然不可能对上,所以你得查询一下明细账 看看是不是已经入账了
真没入账,因为春节前对应这个供应商提出来要付款,才查出来发票仍在供应商身上,
没入账 账上咋可能对上呢? 你只能一笔一笔查 肯定账上体现过
我说了很多遍了,能查出来,我就不烦了,冲掉大不了重来,但是我查了,目前查不出来,知道吧,我想过了,以前还有预缴申报的表上数据有可能就是为了跟账面一致调整了申报数据,我现在不纠结,问题就是这个问题,我想请教老师,我该怎么做分录?
第一既然账上的应交税费和你申报表的应交税费一致,那么收到这个进项税额发票的时候做账就别再体现进项税额了,直接接以前年度损益调整 贷应付账款/预付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
那您的意思是应付账款是价税合计数吗?
是的,现在也只能这么做了 反正就是不能体现进项税额
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您