你好 销项发票红字冲销,是按正数收入减去负数收入之后的金额填写申报 如果是进项发票红字冲销,是在增值税申报表的进项税额栏次减少
我想问下,我是购买方11月发票已认证,12月退回销售方,销售方先申请的红字信息表后开负数发票,我方申请的红字信息表撤销,现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出,申报时显示与红字信息表显示不符,那我在报税时,应该在哪里填写呢,红字发票不用认证吧
当月开具了红字发票,收入是负数,水利基金应税项数字怎么填写,还有增值税附表一本期销售明细表,只需要填写一般计税方法全部征税项目吧,那个即征即退不需要填写数字吧
老师销项发票红字冲销,直接减掉,填写实际税额就好了吧?不用填写在报表里吧?如果是进项发票红字冲销是不是需要填写报表?
老师,我开了一张红字发票,然后又开了一张篮字发票,篮字发票是红字发票的一般,所以这个月的销售额和税额都是负数,请问我添加报表的时候怎么填写,又需要特别注意填写的地方吗,我销售额和税额在申报表里都填写负数吗?
老师 税控盘部分冲红发票 我们购买方已经抵扣了 现在要部分红冲发票 是不是直接填写红字信息表 然后吧要冲红的部分填写了就可以了哇
税金及附加都是包含什么
我是挂名股东有什么影响?有什么风险?
你好,老师,我司给客户加工,加工完成后,我司开具销售专票21874,加工完成后还有一些废料,客户让我司代卖,代卖废料后,废料价格是10796元,这笔废料钱客户不从合同上扣减,直接开了一张32670的专票给我们,这个账务如何处理
这是什么业务 请问老师
老师,所得税费用填到企业所得税年报的那个表里,那个行
老师,资本公积和盈余公积是什么意思
老师好,去年计提年终奖50万,在今年5月发放,个税在什么时候申报
老师,法人是一般人公司,他问我4月份我们要交多少增值税,公式怎么算,我主要看哪些数据
给员工多交的社保,下个月申请退回,这个月多交的计入什么会计科目
生猪贸易公司销售生猪,例如我们公司称为A,养殖场称为B,客户称为C,A从B购入生猪后直接销售给C,A负责从B购入地直接运送到C客户指定地点,这种情况下,A购入生猪是否需要做入库后再进行出库呢?账务处理是怎样的(具体会计分录及凭证附件包括哪些)?求解答,非常感谢
老师是这里吗?
老师你的意思是进项需要冲销。
说错了,进项需要填报,是吧?
你好,销项发票红字冲销,是冲销收入和销项税额 进项发票红字冲销,是冲销进项税额
???是不用填报的对吗?
就做个分录就好了吗?
你好,需要做相应分录,然后做相应申报
没懂,没明白,分录做了,但是我不知道需不需要填表?
不明白的地方具体是?
就是销项我知道不用填报,因为开出去的发票最后会减掉负数发票,不会单独填写负数税额,但是进项负数税额需不需要填写?
你好,需要填写 比如进项正数税额10万,负数税额1万,进项税额按9万填写
这样理解和销项一样,正数减去负数填报,对吧。
你好,是的,是这样的
销项和进项的负数,不用单独表现出来,就可以了?
你好,是的,是这样的