你好,这个其他应付款是贷方余额吗?如果是的话,你转到营业外收入营业外收入结转到本年利润可以冲这个未分配利润了。

比如这个人先预支了工资,工资表应发是2万,但是实际银行多发了,比应发还要多,我就做借应付职工薪酬,贷其他应收款,然后在做一笔其他应收款,银行存款,然后下个月再冲借应付职工薪酬,贷其他应收款?我账上现在冲了,贷方有余额,如果不冲应付职工薪酬,我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
老师,这个有什么区别呢,一个是借:其他应付款。另一个:借:应收账款。我翻之前的帐,如果卖给单位的,就是计入主营业务收入和应收账款科目。如果是卖给个人的,就计的是其他应收账款和其他业务收入。这里的第一个,其他应付款是不是因为之前是对个人,所以这里开票的时候就借方:冲减:其他应收账款。但是这里写的是其他应付账款。是弄错了吗?还是有其他的可能。
我是想咨询一下嘛,就是有家公司嘛,然后他是三月份才注册的注册,然后到五月份的话都是没有开票,六月才开始有开票,然后呢,他现在有一些纠纷,他就想把公司给注销掉,注销掉的话,但是他有有盈利啊,他应该有盈利很多,但是呃,十一十一月份的账还没给他做完,做完了,然后才会知道他有盈利多少,但是他要转很多账,很多款啊,然后怎么办?到时候他这个有其其他应付款呢。
就是我这有个公司,他要转让给别人,账面上的应收应付我都冲掉了,但是最后有个其他应付款40多万四十四十四万,然后还有个未分配利润44万,这两个是不是不能对冲,如果不能对冲的话,怎么把这个其他应付给他搞掉?
我现在需要注销,然后想把这个其他应付款冲平。然后有一笔14万的不开票现金收入。需转为应收款里面13.2万这个。但是为什么我看图1的时候是感觉是清不平那个其他应收款的?为什么图2我操作之后又能清平应收账款,其他应付款?我有点搞不懂。
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
是的在贷方 未分配利润是盈利的 这样会不会增加企业所得税呢
你的未分配利润是负出44万吗?如果是的话,不需要。
未分配利润是正数
那你需要交所得税的。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。