你好,这个其他应付款是贷方余额吗?如果是的话,你转到营业外收入营业外收入结转到本年利润可以冲这个未分配利润了。

比如这个人先预支了工资,工资表应发是2万,但是实际银行多发了,比应发还要多,我就做借应付职工薪酬,贷其他应收款,然后在做一笔其他应收款,银行存款,然后下个月再冲借应付职工薪酬,贷其他应收款?我账上现在冲了,贷方有余额,如果不冲应付职工薪酬,我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
老师,这个有什么区别呢,一个是借:其他应付款。另一个:借:应收账款。我翻之前的帐,如果卖给单位的,就是计入主营业务收入和应收账款科目。如果是卖给个人的,就计的是其他应收账款和其他业务收入。这里的第一个,其他应付款是不是因为之前是对个人,所以这里开票的时候就借方:冲减:其他应收账款。但是这里写的是其他应付账款。是弄错了吗?还是有其他的可能。
就是我这有个公司,他要转让给别人,账面上的应收应付我都冲掉了,但是最后有个其他应付款40多万四十四十四万,然后还有个未分配利润44万,这两个是不是不能对冲,如果不能对冲的话,怎么把这个其他应付给他搞掉?
我现在需要注销,然后想把这个其他应付款冲平。然后有一笔14万的不开票现金收入。需转为应收款里面13.2万这个。但是为什么我看图1的时候是感觉是清不平那个其他应收款的?为什么图2我操作之后又能清平应收账款,其他应付款?我有点搞不懂。
我上个季度报表,其他应收款预收账款应付账款都很大。就申报了,税务也没有找我,我这个季度不用调整,申报就可以。需要把应付账款调整,因为个人付款了。写个代付款协议把应付账款冲掉吗?应收账款有的也是个人收款了,这个个人收款协议,把应收账款冲掉吗?预付账款很大,再调整到应付账款或者其他应付款老板。有的预付账款是没有确认收入,就是有问题,对方欠款,不给了就不给对方开票了。
两个公司发工资,不累计的话那不是有个公司会交很高的个税?汇算清缴的时候会不会有问题
中途接手做一家公司的帐,期初税2万未交,请问录入期初,应交税费贷方,本年利润录入借方对吗?
请问,劳务派遣收入,差额征税,2026年1月开发票金额100万元(不含税),100万元是2025年12月派遣员工的工资,福利费,管理费合计。2026年1月实际发生的工资,福利费,管理费合计是120万元(不含税)。那么在2月申报所属期为2026年1月的增值税及附加税费时,主表第5行,按简易办法计税销售额,本月数是填100万元?还是填120万元?谢谢
4s店的懂车帝费用本来是今年1月份就开始了,但是销售在2月份才给的出款单,导致1月份没有摊销,怎么处理
老师您好,请问用友T6现金流量2026年1月份本月数正确,本年数应该与1月份一致的,不一致是什么原因呢?好奇怪
资产负债表左边其他应付款增加了3000块钱,那右边增加到哪个科目
本单位给员工2026年1月涨工资,1月社保缴纳基数可以一起调整吗?社保缴纳基数可以随时调整吗?有时间限制吗
老师这家单位我搜了一下主要是销售器材的,和业务核实说的是主要是干活,这个是之前签订的合同,25年开的发票9个点,26年开票是不是得13%开票,但是再三核实了说的是这家单位注册的时候是销售器材,但实际是承包干活的,那26年还能开9吗
老师,给员工的辞退福利,转账时如何备注
老师,一个职工从1月26号干到2月2号,发了600块钱,我给报个税吗?分2个月报还是一个月报?
是的在贷方 未分配利润是盈利的 这样会不会增加企业所得税呢
你的未分配利润是负出44万吗?如果是的话,不需要。
未分配利润是正数
那你需要交所得税的。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。