你好,固定资产不用了,报废了 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:营业外支出 , 贷:固定资产清理

固定资产没有计提完现在账上要处置报废了,分录怎么做?
老师固定资产报废的分录问做了?
老师,固定资产价值24000元,累计折旧18235.23元,净值5764.77元,现在要报废完全不能用了,我咋做会计分录
固定资产运输车报废了,一直在仓库,怎么做分录提现这个固定资产不在帐上了
老师,固定资产不用了,报废了,没有价值了,怎么做分录,
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
那固定资产原价是1449元 已计提是1376.55元,残值是72.45元 借:固定资产清理 72.45 累计折旧 1376.55 , 贷:固定资产1499 借:营业外支出72.45 , 贷:固定资产清理72.45 就这样做对吧 后面不用再处理什么了吧
你好,是的,是这样的