你好,固定资产不用了,报废了 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:营业外支出 , 贷:固定资产清理
固定资产没有计提完现在账上要处置报废了,分录怎么做?
老师固定资产报废的分录问做了?
老师,固定资产报废了怎么出会计分录
老师,固定资产不用了,报废了,没有价值了,怎么做分录,
你好老师 公司处置了一批固定资产,有一个东西卖出去了价格A 比残值5%要高,还有一部分固定资产报废了,请问会计分录怎么做
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润
那固定资产原价是1449元 已计提是1376.55元,残值是72.45元 借:固定资产清理 72.45 累计折旧 1376.55 , 贷:固定资产1499 借:营业外支出72.45 , 贷:固定资产清理72.45 就这样做对吧 后面不用再处理什么了吧
你好,是的,是这样的