你好,您看一下您是不是没有交增值税,看一下附加税那个表的增值税带出来数据没有?
老师,我上月报税时候,税控设备的440,只填了表四的2.3列,然后第5列留抵,没填减免表,这个月要交税,然后想减免440,我在表四第4列填了440后,再在主表填23行时候,提示需要填减免表。那我减免表应该在期初填440还是本期发生填440,然后在实际抵减填440
老师。你好 如果本期没有增值税减免的。是不是报增值税的时候最后一个表 就是附表五后面的那个表就不用填写 不管他就是 因为我进去发现不能0填写保存
老师,现在申报残疾人保障金有个问题,上面需要填写上年职工工资总额,我就正常填写数字后,保存出现1张图片提示说:”企业所得税的工资总额是0,请如实申报等字样”,我想了想因为企业所得年报的时候那个应付职工薪酬那块不需要调整,所以就是空白没有填任何数字,现在申报残保金我应该怎么填写这个工资总额
老师我刚刚那个问题结束提问了,我季报那没有税啊因为那边自动有60000的扣除,然后没有税产生,第一个图是季报这,后面这个也没地方填60000的扣除,然后减免税那边也填了但是那边税额是0,我是不是要自己把这个税钱1062.4填上就可以了?因为只有填上这个1062.4年报才可以税为0,我也不知道这样有木有问题。就是这样操作因为那边减免税额不填的话就有1062.4的税
老师,我在填附加税表格的里面,保存的时候提示这个,是啥意思啊?我把本期减免税额那边填了数字后就可以保存,那个不是应该不需要填吗?
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
增值税数据带出来了
你好 那要交税 不交就要选择减免正确
那我本期减免性质选的其他,减免税额是不需要填的是吧,然后六税两费减半对吧,我就是这样填的,但是保存不了
您好,您需要把具体的符合哪个政策把那个政策选择上,然后就享受减免了?
老师,这个文件里面,意思是本期减免税额里面,是可以减半的对吧
对,符合就是减半征收对
就是交一半税款的意思