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你好,根据生产工人,管理费用人员工资计提 借:生产成本,管理费用,贷:应付职工薪酬 结转成本的分录 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 结转成本的金额=销售数量*单位产品成本

开出转账支票1800元购买办公用品,其中生产车间领用800元,管理部门领用1000元。(3)本月工资汇总计算如下:本月生产总工时25000小时,其中:甲产品15000小时,乙产品10000小时。按生产工时比例分配基本生产工人工资。产品生产工人工资80000元车间管理人员工资9000元销售人员工资6000元公司行政管理人员工资28000元合计123000元(4)开出转账支票发放工资123000元。(5)计提本月固定资产折旧40000元,其中生产车间固定资产计提折旧30000元,管理部门固定资产计提折旧10000元。(6)以银行存款支付水电费15000元,其中生产车间耗用10000元,管理部门耗用5000元。(7)将本月制造费用转入甲、乙两种产品成本,分配标准为生产工时。(8)甲、乙两种产品全部完工并验收入库,结转完工产品成本,并计算产品单位成本,甲产品产量400件,乙产品产量500件。做分录快快快
大山公司为增值税一般纳税人。2022年3月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)2日,公司为新任总经理租赁一套公寓供免费使用,该公寓的月租金为0.5万元,公司以银行存款支付了当月租金。(2)10日,开具现金支票并支付上月实发工资共计226万元,并代扣个人所得税5.6万元。(3)从应付公司职工李某的工资中,扣回上月代垫的应由其本人负担的医疗费0.8万元。(4)以银行存款支付职工李某生活困难补助2万元。(5)以银行存款缴纳上月职工养老保险费245万元、医疗保险费23万元。(6)月末,分配职工工资120万元,其中直接生产产品人员工资63万元,车间管理人员工资4万元,公司行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资33万元。(7)公司根据实际情况计提了20万元的福利费(管理部门2万元、销售部门5万元、生产车间管理人员3万元,生产车间工人10万元)。要求:编制相关业务的会计分录(单位:万元)。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,每月月初发放上月工资,实行累积带薪缺勤制度,2021年12月1日,“应付职工薪酬——工资”科目贷方余额为50万元。12月甲公司发生有关职工薪酬业务如下:(1)10日,结算上月应付职工薪酬50万元,其中代扣职工个人应缴纳的个人所得税2万元,扣回为职工垫付的医药费0.5万元,以银行存款结算货币性职工薪酬47.5万元。(2)27日,领用一批自产吸尘器作为职工福利(每人一台),并在当日发放给100名职工,其中行政管理人员20名,销售机构人员60名,车间生产工人20名。每台吸尘器的成本为300元,市场不含税售价为每台400元。(3)30日,分配本月职工工资:车间生产人员15万元,车间管理人员6万元,行政管理人员2万元,销售专员8万元。(4)30日,预计由于职工累积未使用的带薪休假权利而导致的预期支付的总金额为10万元,其中行政管理人员薪酬4万元,销售人员薪酬6万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,编制会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)
本月共发出材料50万元,其中生产产品耗用材料44万元,企业管理部门耗用材料1万元,车间一般性耗费材料3万元,销售部门耗用材料2万元。。11.本月应付职工工资情况如下:产品生产工人工资10万元,车间管理人员工资2万元;企业行政管理人员工资20万元,销售部门人员工资15万元。12.以银行存款支付本月车间保险费2万元·。13.计提本月固定资产折旧,由车间负报的折旧费5万元,由行政管理部门负担的折日患2万元,由销售部门负报的折旧费1万元。14.结转本月车间发生的制造费用。。15.解设月初没有在产品,本月投产产品全部完工,结转已完工产品的成本。16.销售产品一批给天猫公司,增值税专用发票上注明价款40万元,增值税5.2万元,货款尚未收到。17.结转已销售产品的成本28万元。18.收到天猫公司支付的消售货款45.2万元,存入照行。。18.员工李明出差回来报销差旅责0.30万元,出差筹曾维差费0.4万元,多余款项李明退回现金0.02万元。20.收到灵通公司速约罚款收入5万元存入银行,21.假设企业本期实现主营业务收入80万元,其他豆务进入2万元,营业外收入6万结转本年利润
乙企业为增值税一般纳税人,主要生产家用电器,该公司共有100人,直接参与生产的员工50人,车间管理人员5人,销售人员20人,行政管理人员25人。2020年12月25日,向职工发放一批自产的空气净化器作为福利,该批产品售价为10万元,生产成本为7.5万元按计税价格计算的增值税销项税额为1.3万元要求:①乙企业计提非货币性福利的会计分录②乙企业发放非货币性福利的会计分录③结转产品的成本(做三道题的会计分录,需要数据)
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
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